Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MARIANE INES OHLWEILER
Contratação da Sra. Mariane Inês Ohlweiler que participará da mesa redonda no "Seminário Estadual de Formação Continuada de Professores da Região Oeste De Santa Catarina", num total de 2,5 horas/aula, no dia 05 de fevereiro de 2019, no município de Chapecó. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas de Estado). (Processo 19/2019).
***.873.870-** 2019NE000349
15/04/2019 Ver
MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-04.
78.126.950/0003-16 2019NE000486
15/04/2019 Ver
MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-04.
78.126.950/0003-16 2019NE000486
15/04/2019 Ver
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-02.
02.877.566/0001-21 2019NE000551
15/04/2019 Ver
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-02.
02.877.566/0001-21 2019NE000551
15/04/2019 Ver
DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 036/2018-00.
02.148.257/0001-10 2019NE000574
15/04/2019 Ver
JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-02.
***.842.449-** 2019NE000801
15/04/2019 Ver
JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-02.
***.842.449-** 2019NE000801
15/04/2019 Ver
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Aquisição de Livros jurídicos. Atendendo ao pedido da Procuradoria Jurídica. (Processo CRM nº 100/2019)
79.065.181/0038-86 2019NE000832
15/04/2019 Ver
SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
Aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Corel Draw Graphics Suite 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo nº 121/2019)
09.240.519/0001-11 2019NE000912
15/04/2019 Ver
TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
Assinatura impressa e digital (combo) anual da REVISTA ISTO É, vigência abril/2019 a março/2020, para atender o Gab. da Presidência, Diretoria de Comunicação Social, Biblioteca e Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base nas Inexigibilidades de Licitação 001/2016 - Contrato CL 001/2016-03 e 001/2018.(Processo n° 128/2019)
00.597.491/0002-80 2019NE000926
15/04/2019 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo 149/2019)
76.375.740/0001-74 2019NE000965
15/04/2019 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Kennedy Nunes), conforme Contrato CL n° 074/2016 e documentos constantes no Processo n° 0452/2019.
***.917.299-** 2019NE001052
15/04/2019 Ver
LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Luciane Carminatti), conforme Contrato CL n° 037/2016 e documentos constantes no Processo n° 0453/2019.
***.679.639-** 2019NE001053
15/04/2019 Ver
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de diferenças no período de 13 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, referentes ao reajuste contratual conforme Aditivo 03 do Contrato CL nº 060/2016 que trata dos serviço de apoio à administração de redes, banco de dados e segurança da informação no ambiente computacional.
02.877.566/0001-21 2019NE001067
15/04/2019 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº16/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº09 e n°10 do Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Processo 813/2018).
00.147.109/0001-56 2018NE003373
12/04/2019 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº16/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº09 e n°10 do Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Processo 813/2018).
00.147.109/0001-56 2018NE003373
12/04/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, referente o mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30 2019NE000441
12/04/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30 2019NE000442
12/04/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30 2019NE000442
12/04/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.