Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MARIANE INES OHLWEILER
Contratação da Sra. Mariane Inês Ohlweiler que participará da mesa redonda no "Seminário Estadual de Formação Continuada de Professores da Região Oeste De Santa Catarina", num total de 2,5 horas/aula, no dia 05 de fevereiro de 2019, no município de Chapecó. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas de Estado). (Processo 19/2019).
***.873.870-**
2019NE000349
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15/04/2019 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-04.
78.126.950/0003-16
2019NE000486
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15/04/2019 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-04.
78.126.950/0003-16
2019NE000486
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15/04/2019 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-02.
02.877.566/0001-21
2019NE000551
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15/04/2019 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-02.
02.877.566/0001-21
2019NE000551
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15/04/2019 | Ver |
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DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 036/2018-00.
02.148.257/0001-10
2019NE000574
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15/04/2019 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-02.
***.842.449-**
2019NE000801
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15/04/2019 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-02.
***.842.449-**
2019NE000801
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15/04/2019 | Ver |
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DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Aquisição de Livros jurídicos. Atendendo ao pedido da Procuradoria Jurídica. (Processo CRM nº 100/2019)
79.065.181/0038-86
2019NE000832
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15/04/2019 | Ver |
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SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
Aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Corel Draw Graphics Suite 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo nº 121/2019)
09.240.519/0001-11
2019NE000912
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15/04/2019 | Ver |
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TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
Assinatura impressa e digital (combo) anual da REVISTA ISTO É, vigência abril/2019 a março/2020, para atender o Gab. da Presidência, Diretoria de Comunicação Social, Biblioteca e Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base nas Inexigibilidades de Licitação 001/2016 - Contrato CL 001/2016-03 e 001/2018.(Processo n° 128/2019)
00.597.491/0002-80
2019NE000926
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15/04/2019 | Ver |
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INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo 149/2019)
76.375.740/0001-74
2019NE000965
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15/04/2019 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Kennedy Nunes), conforme Contrato CL n° 074/2016 e documentos constantes no Processo n° 0452/2019.
***.917.299-**
2019NE001052
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15/04/2019 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Luciane Carminatti), conforme Contrato CL n° 037/2016 e documentos constantes no Processo n° 0453/2019.
***.679.639-**
2019NE001053
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15/04/2019 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de diferenças no período de 13 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, referentes ao reajuste contratual conforme Aditivo 03 do Contrato CL nº 060/2016 que trata dos serviço de apoio à administração de redes, banco de dados e segurança da informação no ambiente computacional.
02.877.566/0001-21
2019NE001067
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15/04/2019 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº16/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº09 e n°10 do Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Processo 813/2018).
00.147.109/0001-56
2018NE003373
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12/04/2019 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº16/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº09 e n°10 do Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Processo 813/2018).
00.147.109/0001-56
2018NE003373
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12/04/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, referente o mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000441
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12/04/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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12/04/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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12/04/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.