Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8037 e demais documentos constantes do Processo nº 10023/2019.
09.412.785/0001-84
2019NE000153
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24/04/2019 | Ver |
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MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maios, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 906 m², contendo espaço físico suficiente para abrigar 70 vagas de estacionamento, conforme Aditivo 01 do Contrato CL n° 048/2017.
83.932.343/0065-86
2019NE000447
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24/04/2019 | Ver |
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MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maios, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 906 m², contendo espaço físico suficiente para abrigar 70 vagas de estacionamento, conforme Aditivo 01 do Contrato CL n° 048/2017.
83.932.343/0065-86
2019NE000447
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/04/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/04/2019 | Ver |
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BIO SAN SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI
Serviço de dedetização e desratização nos seguintes locais: Palácio Barriga Verde e anexo, Edifício da Unidade Administrativa, Edifício da Escola Antonieta de Barros e, Galpão de Móveis em Palhoça. A pedido e conforme discriminação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.(Processo nº 0042/2019)
22.657.056/0001-56
2019NE000569
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24/04/2019 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Aquisição de placa em aço inox fotogravado, medindo 12,8 x 16,5 cm, que acompanha o quadro do ex-Presidente Zany Gonzaga. A pedido da Gerência Cultural. (Processo nº 044/2019)
07.530.907/0001-01
2019NE000572
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24/04/2019 | Ver |
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A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76
2019NE000582
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24/04/2019 | Ver |
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A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76
2019NE000582
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24/04/2019 | Ver |
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A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76
2019NE000582
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24/04/2019 | Ver |
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A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76
2019NE000582
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24/04/2019 | Ver |
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de serviços de lavanderia: lavação de guardanapos e toalhas da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019) (Processo 114/2019).
09.653.855/0001-96
2019NE000902
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24/04/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.