Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8301 e demais documentos constantes do Processo nº 10336/2019.
24.528.666/0001-85 2019NE001965
21/06/2019 Ver
REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8302 e demais documentos constantes do Processo nº 10337/2019.
24.528.666/0001-85 2019NE001966
21/06/2019 Ver
JORNAL E PORTAL DESTAQUES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8333 e demais documentos constantes do Processo nº 10344/2019.
27.395.687/0001-68 2019NE001975
21/06/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial nº 037/2016 e Contrato CL nº 001/2017-02.
40.432.544/0001-47 2019NE000085
19/06/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000089
19/06/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000090
19/06/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000091
19/06/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000091
19/06/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000092
19/06/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000092
19/06/2019 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90 2019NE000400
19/06/2019 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90 2019NE000400
19/06/2019 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90 2019NE000402
19/06/2019 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90 2019NE000402
19/06/2019 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23 2019NE000464
19/06/2019 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23 2019NE000464
19/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
19/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
19/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
19/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
19/06/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.