Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviços de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento nº 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.
75.487.009/0001-78 2019NE003393
30/08/2019 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviços de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento nº 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.
75.487.009/0001-78 2019NE003393
30/08/2019 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento nº 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio, para o período de julho a dezembro de 2019 .
75.487.009/0001-78 2019NE003486
30/08/2019 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento nº 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio, para o período de julho a dezembro de 2019 .
75.487.009/0001-78 2019NE003486
30/08/2019 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.
83.566.299/0001-73 2019NE000088
29/08/2019 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.
83.566.299/0001-73 2019NE000088
29/08/2019 Ver
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial nº 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-00.
11.966.640/0001-77 2019NE000511
29/08/2019 Ver
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial nº 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-00.
11.966.640/0001-77 2019NE000511
29/08/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47 2019NE000538
29/08/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47 2019NE000538
29/08/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47 2019NE000538
29/08/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47 2019NE000538
29/08/2019 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87 2019NE000554
29/08/2019 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87 2019NE000554
29/08/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-01.
85.229.755/0001-15 2019NE000585
29/08/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-01.
85.229.755/0001-15 2019NE000585
29/08/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-01.
85.229.755/0001-15 2019NE000585
29/08/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-01.
85.229.755/0001-15 2019NE000585
29/08/2019 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, de acordo com a cláusula 2.1, item 43, conforme Contrato CL nº 123/2013-06.
00.530.341/0001-79 2019NE000729
29/08/2019 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, de acordo com a cláusula 2.1, item 43, conforme Contrato CL nº 123/2013-06.
00.530.341/0001-79 2019NE000729
29/08/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.