Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO GUARUJA FM LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57280 e demais documentos constantes do Processo nº 20533/2019.
85.077.741/0001-23
2019NE003071
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13/09/2019 | Ver |
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ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial ,com área total de 121 m², localizada à Rua Coronel Pedro Benedet, nº 333, Centro, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Júlio Garcia, conforme Contrato nº 035/2019-00.
08.089.869/0001-66
2019NE003161
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13/09/2019 | Ver |
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FUNDACAO OSNY JOSE GONCALVES TELEVISAO BELA ALIANCA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57569 e demais documentos constantes do Processo nº 20682/2019.
72.448.640/0001-70
2019NE003306
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13/09/2019 | Ver |
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AP COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61472 e demais documentos constantes do Processo nº 30372/2019.
04.341.169/0001-66
2019NE003456
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13/09/2019 | Ver |
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CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA
Despesa com aquisição de até 5.500 kg café, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 038/2018-00.
10.864.788/0001-38
2019NE000424
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12/09/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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12/09/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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12/09/2019 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-04.
00.077.808/0001-77
2019NE000508
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12/09/2019 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-04.
00.077.808/0001-77
2019NE000508
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12/09/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90
2019NE000545
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12/09/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90
2019NE000545
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12/09/2019 | Ver |
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DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 036/2018-00.
02.148.257/0001-10
2019NE000574
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12/09/2019 | Ver |
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A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76
2019NE000582
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12/09/2019 | Ver |
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A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76
2019NE000582
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12/09/2019 | Ver |
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A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76
2019NE000582
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12/09/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Aldo Schneider.
08.336.783/0001-90
2019NE000715
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12/09/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Aldo Schneider.
08.336.783/0001-90
2019NE000715
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12/09/2019 | Ver |
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E.C.P. INCORPORACOES S/A
Despesa com locação de sala comercial localizada na Rua 1500, nº 150, 2º piso do Edifício Barcelona, com área total de 49 m², localizada no Centro da cidade de Balneário Camboriú/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Jerry Comper, conforme Contrato CL nº 007/2019-00.
04.756.803/0001-21
2019NE001018
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12/09/2019 | Ver |
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RC3 CINEMA E TELEVISA0 LTDA
Despesa com prestação de serviços de produção e execução dos programas audiovisuais de televisão, incluindo a pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravações externas em estúdios e edição de programas a emissoras de televisão, conforme especificações descritas no Edital de Pregão 018/2018 e seu Anexo I e Contrato CL Nº 001/2019-00.
01.169.711/0001-57
2019NE001027
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12/09/2019 | Ver |
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RC3 CINEMA E TELEVISA0 LTDA
Despesa com prestação de serviços de produção e execução dos programas audiovisuais de televisão, incluindo a pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravações externas em estúdios e edição de programas a emissoras de televisão, conforme especificações descritas no Edital de Pregão 018/2018 e seu Anexo I e Contrato CL Nº 001/2019-00.
01.169.711/0001-57
2019NE001027
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12/09/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.