Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76
2019NE001949
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21/10/2019 | Ver |
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76
2019NE001949
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21/10/2019 | Ver |
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76
2019NE001949
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21/10/2019 | Ver |
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COSME COMERCIO LTDA
Aquisição de xícaras para cafezinho 90ml com pires, xícaras para café 200ml com pires, açucareiro de inox, copo de vidro de 200ml e 310ml, colher de pau 60cm, lixeira com pedal 100L e peneira para pia, material de Copa do Plenário, Plenarinho e Copa da Presidência. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 696/2019).
00.958.375/0001-69
2019NE003895
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21/10/2019 | Ver |
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DROGARIA E FARMACIA SAVARIS LTDA
Aquisição de algodão hirofilo 500g materiais para a realização do Evento da "Semana do Servidor". Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. (Processo 721/2019)
02.930.156/0001-05
2019NE004006
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21/10/2019 | Ver |
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DROGARIA E FARMACIA SAVARIS LTDA
Aquisição de fitas-teste accu-chek active para teste de glicose -cx c/ 50 un materiais para a realização do Evento da "Semana do Servidor". Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. (Processo 721/2019)
02.930.156/0001-05
2019NE004007
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21/10/2019 | Ver |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
Ressarcimento pela cessão dos servidores Alda Suzi Rebelato, Célio José Vieira e Ilson Sebastião da Silva a este Poder, referente ao mês de setembro de 2019, conforme Termo de Convênio nº 2019TN215 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 183/2019.
05.510.080/0001-49
2019NE004067
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21/10/2019 | Ver |
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MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS
Ressarcimento pela cessão do servidor Valdecir José Sens a este Poder, referente ao mês de setembro de 2019, conforme Termo de Convênio 011/2017 de 01/03/2017 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 184/2019.
82.892.266/0001-50
2019NE004068
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21/10/2019 | Ver |
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NILSO JOSE BERLANDA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Nilso José Berlanda), conforme Contrato CL n° 024/2019 e demais documentos constantes no Processo n° 1639/2019.
***.667.639-**
2019NE004072
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21/10/2019 | Ver |
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FELIPE ESTEVAO
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Felipe Estevão), conforme Contrato CL n° 019/2019 e demais documentos constantes no Processo n° 1640/2019.
***.266.459-**
2019NE004074
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21/10/2019 | Ver |
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ROMILDO LUIZ TITON
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Romildo Titon), conforme Contrato CL n° 039/2018 e documentos constantes no Processo DF n° 1641/2019.
***.495.779-**
2019NE004075
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21/10/2019 | Ver |
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EDIVAINE BARRO
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Marlene Fengler), conforme Contrato CL n° 004/2019, OFGABMF/205/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 1648/2019.
***.515.029-**
2019NE004208
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21/10/2019 | Ver |
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JOSE MILTON SCHEFFER
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado José Milton Scheffer), conforme Contrato CL n° 012/2016 e documentos constantes no Processo n° 1649/2019.
***.007.599-**
2019NE004210
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21/10/2019 | Ver |
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JOSE MILTON SCHEFFER
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado José Milton Scheffer), conforme Contrato CL n° 012/2016 e documentos constantes no Processo n° 1650/2019.
***.007.599-**
2019NE004211
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21/10/2019 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Luciane Carminatti), conforme Contrato CL n° 037/2016 e documentos constantes no Processo n° 1651/2019.
***.679.639-**
2019NE004213
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21/10/2019 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000402
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18/10/2019 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000402
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18/10/2019 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23
2019NE000464
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18/10/2019 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23
2019NE000464
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18/10/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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18/10/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.