Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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08/11/2019 | Ver |
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Despesa com locação de imóvel constituído por duas salas comerciais com área total de 325 m², localizadas à Rua Paraíba, nº 265, salas 01 e 03, Bairro Victor Konder, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL nº 035/2018-00.
***.952.129-**
2019NE000480
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08/11/2019 | Ver |
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Despesa com locação de imóvel constituído por duas salas comerciais com área total de 325 m², localizadas à Rua Paraíba, nº 265, salas 01 e 03, Bairro Victor Konder, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL nº 035/2018-00.
***.952.129-**
2019NE000480
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08/11/2019 | Ver |
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CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL nº 054/2016-03.
15.809.770/0001-57
2019NE000516
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08/11/2019 | Ver |
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CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL nº 054/2016-03.
15.809.770/0001-57
2019NE000516
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08/11/2019 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Aditivo 02 do Contrato CL n° 028/2017.
90.347.840/0009-75
2019NE000520
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08/11/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14 m², no mínimo, localizado o Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380 V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
00.729.393/0001-79
2019NE000527
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08/11/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
00.729.393/0001-79
2019NE000529
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08/11/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-06.
00.729.393/0001-79
2019NE000532
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08/11/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.