Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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22/11/2019 | Ver |
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JARROS COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 56919 e demais documentos constantes do Processo nº 20323/2019.
18.780.271/0001-72
2019NE002085
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22/11/2019 | Ver |
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SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE S C
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 56931 e demais documentos constantes do Processo nº 20337/2019.
76.875.616/0001-78
2019NE002099
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22/11/2019 | Ver |
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EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57045 e demais documentos constantes do Processo nº 20379/2019.
00.506.497/0001-14
2019NE002271
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22/11/2019 | Ver |
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LESTE SUL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57227 e demais documentos constantes do Processo nº 20481/2019.
03.938.584/0001-39
2019NE002611
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22/11/2019 | Ver |
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ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA
Aquisição de materiais para a instalação de sistema de climatização na Coordenadoria do Orçamento Estadual. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 694/2019)
10.546.779/0001-07
2019NE003872
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22/11/2019 | Ver |
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ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com mão de obra para a instalação de sistema de climatização na Coordenadoria do Orçamento Estadual. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 694/2019)
10.546.779/0001-07
2019NE003873
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22/11/2019 | Ver |
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MAURINO MAURICIO JOCHEN
Aquisição de materiais necessários para reformas na Casa Militar e Coordenadoria de Serviços Técnicos. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 684/2019).
28.647.351/0001-08
2019NE004310
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22/11/2019 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Aquisição de piso laminado e rodapés (instalação inclusa), com intuito de executar a substituição dos existentes que estão precários, no Gabinete do Deputado Coronel Mocellin nº 102. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 810/2019).
04.553.788/0001-14
2019NE004985
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22/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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21/11/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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21/11/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/03/2013.