Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MUNICIPIO DE ITAJAI
Ressarcimento pela cessão da servidora Sandra Mara Wagnitz a este Poder, referente ao mês de outubro de 2019, conforme Convênio nº 008/2017, celebrado entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Itajaí, e demais documentos constantes do Processo DRH nº 222/2019.
83.102.277/0001-52 2019NE005638
06/12/2019 Ver
MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS
Ressarcimento pela cessão do servidor Valdecir José Sens a este Poder, referente ao mês de outubro de 2019, conforme Termo de Convênio 011/2017 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 223/2019.
82.892.266/0001-50 2019NE005640
06/12/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste correspondente ao período de abril a dezembro de 2018, referente a serviços de mão de obra continuada composta por encarregados de nível 1 e 2, telefonistas, serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, lavador de veículos, pintores, jardineiros, encanadores, eletricista, pedreiros e carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-10.
83.953.331/0001-73 2019NE005729
06/12/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste correspondente ao período de janeiro a agosto de 2019, referente a serviços de mão de obra continuada composta por encarregados de nível 1 e 2, telefonistas, serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, lavador de veículos, pintores, jardineiros, encanadores, eletricista, pedreiros e carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-10.
83.953.331/0001-73 2019NE005730
06/12/2019 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n. 007/2018-00.
08.497.392/0001-58 2018NE001490
05/12/2019 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n. 007/2018-00.
08.497.392/0001-58 2018NE001490
05/12/2019 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n. 007/2018-00.
08.497.392/0001-58 2018NE001492
05/12/2019 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n. 007/2018-00.
08.497.392/0001-58 2018NE001492
05/12/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
05/12/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
05/12/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
05/12/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
05/12/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
05/12/2019 Ver
ANUNCIACAO COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61983 e demais documentos constantes do Processo nº 30445/2019.
21.670.462/0001-96 2019NE003899
05/12/2019 Ver
ADA LILI FARACO DE LUCA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015, 413/2017 e MEMO CGP Nº 216/2019, referente ao mês de novembro de 2019, conforme ofício n. 547/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 2048/2019.
***.271.111-** 2019NE005702
05/12/2019 Ver
ALTAIR DA SILVA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015, 413/2017 e MEMO CGP Nº 216/2019, referente ao mês de novembro de 2019, conforme ofício n. 547/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 2048/2019.
***.686.839-** 2019NE005703
05/12/2019 Ver
ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015, 413/2017 e MEMO CGP Nº 216/2019, referente ao mês de novembro de 2019, conforme ofício n. 547/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 2048/2019.
***.313.819-** 2019NE005704
05/12/2019 Ver
ONIR MOCELLIN
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015, 413/2017 e MEMO CGP Nº 216/2019, referente ao mês de novembro de 2019, conforme ofício n. 547/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 2048/2019.
***.770.589-** 2019NE005705
05/12/2019 Ver
FABIANO DA LUZ
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015, 413/2017 e MEMO CGP Nº 216/2019, referente ao mês de novembro de 2019, conforme ofício n. 547/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 2048/2019.
***.316.299-** 2019NE005706
05/12/2019 Ver
FERNANDO KRELLING
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015, 413/2017 e MEMO CGP Nº 216/2019, referente ao mês de novembro de 2019, conforme ofício n. 547/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 2048/2019.
***.587.439-** 2019NE005707
05/12/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.