Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda da Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005239
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19/09/2025 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005240
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19/09/2025 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005240
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19/09/2025 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005241
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19/09/2025 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005241
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19/09/2025 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005243
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19/09/2025 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005243
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19/09/2025 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005245
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19/09/2025 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005245
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19/09/2025 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes
Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Inexigibilidade de Licitação n° 088/2025, Contrato n° 078/2025. Processo SEI n° 25.0.000001111-0.
34.028.316/0028-23
2025NE005558
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19/09/2025 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes
Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Inexigibilidade de Licitação n° 088/2025, Contrato n° 078/2025. Processo SEI n° 25.0.000001111-0.
34.028.316/0028-23
2025NE005558
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19/09/2025 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 088/2025, Contrato n° 078/2025. Processo SEI n° 25.0.000001111-0.
34.028.316/0028-23
2025NE005560
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19/09/2025 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 088/2025, Contrato n° 078/2025. Processo SEI n° 25.0.000001111-0.
34.028.316/0028-23
2025NE005560
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19/09/2025 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Empenho destinado ao pagamento da Taxa por Atos da Segurança Pública – Licença Diária (eventos temporários), para expedição de alvará/licença do XIV Encontro Estadual de Vereadores Mirins, conforme cláusula 8.1 do Contrato 114/2025 e autorização do Diretor Geral (SEI 1930942). Processo SEI 25.0.000041746-0.
82.951.310/0001-56
2025NE007486
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19/09/2025 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Empenho destinado ao pagamento daTaxa de Vistoria Policial – Fiscalização de Jogos e Diversões Públicas (estabelecimento até 750 m²), para expedição de alvará/licença do XIV Encontro Estadual de Vereadores Mirins, conforme cláusula 8.1 do Contrato 114/2025 e autorização do Diretor Geral (SEI 1930942). Processo SEI 25.0.000041746-0.
82.951.310/0001-56
2025NE007487
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19/09/2025 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à Unidade Administrativa Deputado Aldo
Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, nº 300 - Florianópolis, no exercício de 2025.
82.508.433/0001-17
2025NE000353
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18/09/2025 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à Unidade Administrativa Deputado Aldo
Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, nº 300 - Florianópolis, no exercício de 2025.
82.508.433/0001-17
2025NE000353
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18/09/2025 | Ver |
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Despesa, para o exercício de 2025, referente aos dispêndios da UFSC, conforme parágrafo quarto da Cláusula 8ª do convênio nº 086/2022-01, através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux, que contempla a realização de projeto misto indissociável de pesquisa e ensino.
83.899.526/0001-82
2025NE000366
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18/09/2025 | Ver |
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Despesa, para o exercício de 2025, referente aos dispêndios da UFSC, conforme parágrafo quarto da Cláusula 8ª do convênio nº 086/2022-01, através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux, que contempla a realização de projeto misto indissociável de pesquisa e ensino.
83.899.526/0001-82
2025NE000366
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18/09/2025 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da
informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021, item 01 do Contrato CL nº 401/2021-02.
00.530.341/0001-79
2025NE000424
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18/09/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.