Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000097
22/01/2020 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000097
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000098
22/01/2020 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000098
22/01/2020 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.
59.456.277/0001-76 2019NE000483
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.
59.456.277/0001-76 2019NE000483
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-03.
01.084.671/0001-40 2019NE000485
22/01/2020 Ver
HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-03.
01.084.671/0001-40 2019NE000485
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-01.
07.562.175/0001-31 2019NE000506
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-01.
07.562.175/0001-31 2019NE000506
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BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial nº 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-00.
11.966.640/0001-77 2019NE000511
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BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial nº 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-00.
11.966.640/0001-77 2019NE000511
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2019NE000544
22/01/2020 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2019NE000544
22/01/2020 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90 2019NE000545
22/01/2020 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90 2019NE000545
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-02.
02.877.566/0001-21 2019NE000551
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-02.
02.877.566/0001-21 2019NE000551
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87 2019NE000554
22/01/2020 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87 2019NE000554
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.