Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000728
16/04/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000728
16/04/2020 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição por demanda de combustíveis comuns (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender as necessidades do Gabinete da Deputada Anna Carolina Cristofolini Martins, conforme Contrato CL nº 059/2019-00.
06.333.995/0001-99 2020NE000852
16/04/2020 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição por demanda de combustíveis comuns (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender as necessidades do Gabinete da Deputada Anna Carolina Cristofolini Martins, conforme Contrato CL nº 059/2019-00.
06.333.995/0001-99 2020NE000852
16/04/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Anna Carolina Cristofolini Martins, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE001340
16/04/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Carlito Merss, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE001341
16/04/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ulisses Gabriel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE001342
16/04/2020 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000682
15/04/2020 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000682
15/04/2020 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000682
15/04/2020 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000682
15/04/2020 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000684
15/04/2020 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000684
15/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
15/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
15/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
15/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
15/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
15/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
15/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
15/04/2020 Ver
Página 5.369 de 10.237, exibindo 20 de 204.739 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.