Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000722
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000723
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000723
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000724
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000724
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000725
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000725
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000726
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000726
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000727
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000727
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000728
01/06/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000728
01/06/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
29/05/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
29/05/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
29/05/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
29/05/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
29/05/2020 Ver
REDE INFORMA SC DE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62384 e demais documentos constantes do Processo nº 30612/2019.
31.418.993/0001-40 2019NE004201
29/05/2020 Ver
REDE INFORMA SC DE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62384 e demais documentos constantes do Processo nº 30612/2019.
31.418.993/0001-40 2019NE004201
29/05/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.