Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-07.
00.530.341/0001-79
2020NE000107
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18/06/2020 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mincroinformática e cabeamento, conforme especificação do item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-07.
00.530.341/0001-79
2020NE000110
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18/06/2020 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mincroinformática e cabeamento, conforme especificação do item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-07.
00.530.341/0001-79
2020NE000110
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18/06/2020 | Ver |
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Despesa com locação de imóvel constituído por duas salas comerciais com área total de 325 m², localizadas na Rua Paraíba, nº 265, sala 01 e 03, Bairro Victor Konder, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 035/2018-00.
***.952.129-**
2020NE000220
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18/06/2020 | Ver |
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Despesa com locação de imóvel constituído por duas salas comerciais com área total de 325 m², localizadas na Rua Paraíba, nº 265, sala 01 e 03, Bairro Victor Konder, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 035/2018-00.
***.952.129-**
2020NE000220
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18/06/2020 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79
2020NE000421
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18/06/2020 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79
2020NE000421
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18/06/2020 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução e evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79
2020NE000422
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18/06/2020 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução e evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79
2020NE000422
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18/06/2020 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000552
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18/06/2020 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000552
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18/06/2020 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000552
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18/06/2020 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000552
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18/06/2020 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23
2020NE000561
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18/06/2020 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23
2020NE000563
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18/06/2020 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23
2020NE000570
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18/06/2020 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23
2020NE000573
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18/06/2020 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Clarikennedy Nunes, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23
2020NE000574
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18/06/2020 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Milton Hobus, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23
2020NE000580
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18/06/2020 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Luiz Fernando Cardoso, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23
2020NE000581
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18/06/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.