Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, da impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-04.
01.084.671/0001-40
2020NE000034
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23/06/2020 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, da impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-04.
01.084.671/0001-40
2020NE000034
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23/06/2020 | Ver |
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JORNAL DIARIO DO SUL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8638 e demais documentos constantes do Processo n° 10039/2020.
82.989.476/0001-61
2020NE000785
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23/06/2020 | Ver |
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RADIO UNIVERSAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-04, PI n° 58553 e demais documentos constantes do Processo n° 20114/2020.
03.778.046/0001-24
2020NE001084
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23/06/2020 | Ver |
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RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-04, PI n° 58587 e demais documentos constantes do Processo n° 20144/2020.
80.941.933/0001-12
2020NE001114
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23/06/2020 | Ver |
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RADIO MEDIANEIRA FM 91.7 LTDA ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-04, PI n° 58594 e demais documentos constantes do Processo n° 20151/2020.
10.300.373/0001-31
2020NE001121
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23/06/2020 | Ver |
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RADIO MEDIANEIRA FM 91.7 LTDA ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-04, PI n° 58594 e demais documentos constantes do Processo n° 20151/2020.
10.300.373/0001-31
2020NE001121
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23/06/2020 | Ver |
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SOCIEDADE RADIO FUMACENSE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-04, PI n° 58687 e demais documentos constantes do Processo n° 20242/2020.
80.079.023/0002-53
2020NE001212
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23/06/2020 | Ver |
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JORNAL DIARIO DO SUL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Plano de Mídia 001/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8742 e demais documentos constantes do Processo n° 10116/2020.
82.989.476/0001-61
2020NE001305
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23/06/2020 | Ver |
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EDITORA SAO MIGUEL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 001/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8815 e demais documentos constantes do Processo n° 10222/2020.
07.688.764/0001-60
2020NE001432
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23/06/2020 | Ver |
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CSV - EDITORES ASSOCIADOS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 001/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8734 e demais documentos constantes do Processo n° 10231/2020.
03.586.550/0001-22
2020NE001451
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23/06/2020 | Ver |
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BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Peugeot, modelo Expert Minibus ou similar, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 052/2019-00.
05.897.758/0001-98
2020NE000007
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22/06/2020 | Ver |
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BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Peugeot, modelo Expert Minibus ou similar, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 052/2019-00.
05.897.758/0001-98
2020NE000007
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22/06/2020 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
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22/06/2020 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
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22/06/2020 | Ver |
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ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 5.500 kg/ano de café superior em pó, torrado e moído, da marca Santa Catarina Superior e em embalagens de 500 g (quinhentas gramas), conforme Contrato CL nº 050/2019.
75.629.105/0001-03
2020NE000013
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22/06/2020 | Ver |
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ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 5.500 kg/ano de café superior em pó, torrado e moído, da marca Santa Catarina Superior e em embalagens de 500 g (quinhentas gramas), conforme Contrato CL nº 050/2019.
75.629.105/0001-03
2020NE000013
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22/06/2020 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com 150 licenças de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme Contrato CL nº 002/2016-06.
07.019.133/0001-59
2020NE000089
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22/06/2020 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com 150 licenças de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme Contrato CL nº 002/2016-06.
07.019.133/0001-59
2020NE000089
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22/06/2020 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-06.
07.019.133/0001-59
2020NE000090
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22/06/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.