Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU
Ressarcimento pela cessão da servidora Marianne dos Santos a este Poder, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020, conforme Termo de Convênio nº 014/2017. celebrado entre a ALESC e a Câmara Municipal de Blumenau, e demais documentos constantes do Processo DRH nº 081/2020.
83.184.226/0001-17 2020NE002416
15/07/2020 Ver
HIRONILDO PEREIRA FILHO
Adiantamento ao servidor Hironildo Pereira Filho, matrícula 9479, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, Portaria da DG n° 0719/2020 e demais documentos constantes no Processo DF n° 0792/2020.
***.752.449-** 2020NE002560
15/07/2020 Ver
ARNALDO VENICIO DE SOUZA
Adiantamento ao servidor Arnaldo Venicio de Souza, matrícula 4553, para custear despesas em regime de adiantamento para realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, para posterior prestação de contas, conforme Portaria da Diretoria Geral n° 0720/2020 e demais documentos constantes no Processo DF n° 0793/2020.
***.394.109-** 2020NE002561
15/07/2020 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-04.
14.284.430/0001-97 2020NE000045
14/07/2020 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-04.
14.284.430/0001-97 2020NE000045
14/07/2020 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-04.
14.284.430/0001-97 2020NE000045
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000688
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000688
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ricardo João Peluso Alba, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000689
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ricardo João Peluso Alba, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000689
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000690
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000690
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Júlio Cesar Garcia, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000691
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Júlio Cesar Garcia, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000691
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000692
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000692
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000693
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000693
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000694
14/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000694
14/07/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.