Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Ressarcimento pela cessão dos servidores Anderson Richard Nuernberg, Rogério Santos e Rubens João Laureano a este Poder, referente ao mês de maio de 2020, conforme Termo de Convênio nº 2019TN215 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 085/2020.
82.951.351/0001-42 2020NE002764
30/07/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04 2020NE002804
30/07/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04 2020NE002804
30/07/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04 2020NE002804
30/07/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04 2020NE002804
30/07/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Ressarcimento pela cessão da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires a este Poder, referente ao mês de junho de 2020, conforme Ato nº 3939/2019-SRH/P/ALE, Ofício nº 211/SG e demais documentos constantes do Processo DRH nº 096/2020.
04.794.681/0001-68 2020NE002871
30/07/2020 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.
00.000.000/5111-02 2020NE000185
29/07/2020 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.
00.000.000/5111-02 2020NE000185
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000688
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000688
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ricardo João Peluso Alba, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000689
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ricardo João Peluso Alba, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000689
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000690
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000690
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Júlio Cesar Garcia, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000691
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Júlio Cesar Garcia, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000691
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000692
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000692
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000693
29/07/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000693
29/07/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.