Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
17/09/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
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EMPORIO CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central da marca Trane, modelo Chiller, capacidade 100 TR, RTAA-02, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de quaisquer tipos de peças, conforme Contrato CL nº 053/2019-00.
18.500.162/0001-54 2020NE000010
17/09/2020 Ver
EMPORIO CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central da marca Trane, modelo Chiller, capacidade 100 TR, RTAA-02, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de quaisquer tipos de peças, conforme Contrato CL nº 053/2019-00.
18.500.162/0001-54 2020NE000010
17/09/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000092
17/09/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000092
17/09/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000093
17/09/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000096
17/09/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000096
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.