Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
|
02/10/2020 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
|
02/10/2020 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-03.
72.116.965/0001-55
2019NE003718
|
02/10/2020 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-03.
72.116.965/0001-55
2019NE003718
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
|
02/10/2020 | Ver |
|
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-02.
07.562.175/0001-31
2020NE000025
|
02/10/2020 | Ver |
|
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-02.
07.562.175/0001-31
2020NE000025
|
02/10/2020 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, conforme Contrato CL nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000687
|
02/10/2020 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, conforme Contrato CL nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000687
|
02/10/2020 | Ver |
Página 5.024 de 10.236, exibindo 20 de 204.710 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.