Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000523
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000525
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000525
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000525
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000525
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000529
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000529
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000556
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000556
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000557
20/10/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000557
20/10/2020 Ver
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC
Ressarcimento pela cessão dos servidores Alberto Júnior Cordeiro dos Santos, Felipe Dias Lhullier, Geovanni Antônio Reis, Israel Emerim, Michella Fuck Guimarães, Phylon Mas Nunes Pereira, Rudy Souza Lisboa e Thiago de Miranda Coutinho a este Poder, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo DRH nº 033/2020.
07.188.579/0001-07 2020NE000677
20/10/2020 Ver
CONSORCIO FENIX
Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de outubro de 2020, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0139/2020).
19.962.391/0001-53 2020NE004645
20/10/2020 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de outubro de 2020, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0140/2020).
81.840.357/0001-80 2020NE004646
20/10/2020 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com reembolso referente a hospedagem durante o período de 02/09 a 01/10/2020 do Deputado Kennedy Nunes, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Processo RPR-011325.
***.917.299-** 2020NE004803
20/10/2020 Ver
NILSO JOSE BERLANDA
Ressarcimento ao Deputado Nilso José Berlanda, referente ao mês de setembro de 2020, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 024/2019-01 e demais documentos constantes do Processo n° RPR-011338.
***.667.639-** 2020NE004804
20/10/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.