Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FUNDACAO JOAO XXIII
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-00, Edital de Credenciamento nº 002/2015 e Contrato nº 137/2015-04.
85.131.829/0001-86 2020NE004957
04/11/2020 Ver
RADIO FM FRONTEIRA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-00, Edital de Credenciamento nº 002/2015 e Contrato nº 213/2015-04.
03.967.055/0001-63 2020NE004958
04/11/2020 Ver
FUNDACAO JOAO XXIII
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-00, Edital de Credenciamento nº 002/2015 e Contrato nº 138/2015-04.
85.131.829/0001-86 2020NE004959
04/11/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários deste Poder Legislativo, referente ao mês de outubro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD OF 756/DA/2020, .
83.599.191/0001-87 2020NE004871
03/11/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários da Diretoria Administrativa deste Poder Legislativo, referente ao mês de outubro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD OF 756/DA/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE004872
03/11/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do PAB - Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de outubro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 103/CEE/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE004873
03/11/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários da do PAB - Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de outubro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 103/CEE/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE004874
03/11/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do PAI - Programa ALESC Inclusiva, referente ao mês de outubro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 104/CEE/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE004875
03/11/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários do PAI - Programa ALESC Inclusiva, referente ao mês de outubro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 104/CEE/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE004876
03/11/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
30/10/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.