Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000529
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000530
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000530
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000541
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000541
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000556
13/11/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000556
13/11/2020 Ver
ATACADO LITORAL LTDA
Aquisição de máscara descartável tripla com elástico. Atendendo Ofício nº 151/2020 da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo 0145/2020).
09.006.278/0001-40 2020NE004764
13/11/2020 Ver
NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS LTDA
Aquisição de cimento CPII - saco com 50kg e areia média fina - saco com 20kg que integram a ATA nº 005/2019, Lote 06 do Pregão 20/2019, conforme Processo 743/2019, para reposição de estoque. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 0152/2020).
31.254.425/0001-50 2020NE004833
13/11/2020 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar n° 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de setembro de 2020, conforme documentos constantes no Processo DF nº 1100/2020.
07.574.449/0001-02 2020NE004870
13/11/2020 Ver
ALTAIR DA SILVA
Despesa com reembolso referente a hospedagem durante o mês de outubro de 2020, do Deputado Altair Silva, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Processo nº RPR-011413.
***.686.839-** 2020NE005048
13/11/2020 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.
00.000.000/5111-02 2020NE000185
12/11/2020 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.
00.000.000/5111-02 2020NE000185
12/11/2020 Ver
CARLOS HENRIQUE DE LIMA
Ressarcimento ao Deputado Carlos Henrique Lima, referente as despesas do mês de setembro de 2020, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da mesa nº 080/2020, Contrato CL n° 040/2019 e demais documentos constantes do Processo RPR-011398.
***.039.209-** 2020NE005045
12/11/2020 Ver
FOLHA DO VALE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 001/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-03, PI n° 63392 e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30035/2020.
01.749.601/0001-64 2020NE003067
12/11/2020 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-04.
72.116.965/0001-55 2020NE003075
12/11/2020 Ver
Página 4.918 de 10.237, exibindo 20 de 204.739 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.