Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000529
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000530
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000530
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000541
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000541
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000552
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000552
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000552
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000552
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000556
|
13/11/2020 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000556
|
13/11/2020 | Ver |
|
ATACADO LITORAL LTDA
Aquisição de máscara descartável tripla com elástico. Atendendo Ofício nº 151/2020 da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo 0145/2020).
09.006.278/0001-40
2020NE004764
|
13/11/2020 | Ver |
|
NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS LTDA
Aquisição de cimento CPII - saco com 50kg e areia média fina - saco com 20kg que integram a ATA nº 005/2019, Lote 06 do Pregão 20/2019, conforme Processo 743/2019, para reposição de estoque. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 0152/2020).
31.254.425/0001-50
2020NE004833
|
13/11/2020 | Ver |
|
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar n° 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de setembro de 2020, conforme documentos constantes no Processo DF nº 1100/2020.
07.574.449/0001-02
2020NE004870
|
13/11/2020 | Ver |
|
ALTAIR DA SILVA
Despesa com reembolso referente a hospedagem durante o mês de outubro de 2020, do Deputado Altair Silva, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Processo nº RPR-011413.
***.686.839-**
2020NE005048
|
13/11/2020 | Ver |
|
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.
00.000.000/5111-02
2020NE000185
|
12/11/2020 | Ver |
|
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.
00.000.000/5111-02
2020NE000185
|
12/11/2020 | Ver |
|
CARLOS HENRIQUE DE LIMA
Ressarcimento ao Deputado Carlos Henrique Lima, referente as despesas do mês de setembro de 2020, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da mesa nº 080/2020, Contrato CL n° 040/2019 e demais documentos constantes do Processo RPR-011398.
***.039.209-**
2020NE005045
|
12/11/2020 | Ver |
|
FOLHA DO VALE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 001/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-03, PI n° 63392 e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30035/2020.
01.749.601/0001-64
2020NE003067
|
12/11/2020 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-04.
72.116.965/0001-55
2020NE003075
|
12/11/2020 | Ver |
Página 4.918 de 10.237, exibindo 20 de 204.739 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.