Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maio, nº 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 906 m², contendo espaço físico suficiente para abrigar 70 vagas de estacionamento, conforme Contrato CL nº 048/2017-02.
83.932.343/0065-86 2020NE000057
21/12/2020 Ver
PRIME GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO LTDA
Despesa com confecção e fornecimento de banners, faixas, adesivos e impressão digital, conforme Contrato CL nº 022/2019-01.
28.009.383/0001-88 2020NE000081
21/12/2020 Ver
PRIME GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO LTDA
Despesa com confecção e fornecimento de banners, faixas, adesivos e impressão digital, conforme Contrato CL nº 022/2019-01.
28.009.383/0001-88 2020NE000081
21/12/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000092
21/12/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000092
21/12/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000093
21/12/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000096
21/12/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000096
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000484
21/12/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000484
21/12/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Romildo Luiz Titon, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000508
21/12/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Romildo Luiz Titon, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000508
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000530
21/12/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000530
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000688
21/12/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000688
21/12/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ricardo João Peluso Alba, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000689
21/12/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ricardo João Peluso Alba, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000689
21/12/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000690
21/12/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.
02.421.421/0001-11 2020NE000690
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.