Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Despesa que se processa para atender ao pagamento de custas processuais, para interposição de Reclamação Constitucional, autos nº 5014437-42.2020.4.04.7200, documento nº 1123322, Protocolo SGD: Comunicação Interna Nº 008/2021/PROC, conforme documentação constantes do Processo DF nº 57/2021.
00.531.640/0001-28
2021NE000566
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25/01/2021 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, da impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-04.
01.084.671/0001-40
2020NE000034
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22/01/2021 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, da impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-04.
01.084.671/0001-40
2020NE000034
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22/01/2021 | Ver |
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 055/2019.
87.138.145/0001-31
2020NE005998
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22/01/2021 | Ver |
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 055/2019.
87.138.145/0001-31
2020NE005998
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22/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE000030
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE000030
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE000030
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE000030
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001657
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001657
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001657
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001657
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001658
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001658
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001658
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001658
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001659
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001659
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21/01/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001659
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21/01/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.