Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução e evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79
2020NE000422
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11/02/2021 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Empenho estimativo para pagamento de ressarcimentos a Deputada Luciane Maria Carminatti, referente às despesas para manutenção de escritório de apoio, do exercício de 2020, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 037/2016-02.
***.679.639-**
2020NE005958
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11/02/2021 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Empenho estimativo para pagamento de ressarcimentos a Deputada Luciane Maria Carminatti, referente às despesas para manutenção de escritório de apoio, do exercício de 2020, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 037/2016-02.
***.679.639-**
2020NE005958
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11/02/2021 | Ver |
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produçao, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 055/2019-01.
87.138.145/0001-31
2021NE000013
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11/02/2021 | Ver |
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produçao, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 055/2019-01.
87.138.145/0001-31
2021NE000013
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11/02/2021 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 038/2016-07.
78.126.950/0003-16
2021NE000021
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11/02/2021 | Ver |
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LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Ressarcimento ao Deputado Laércio Demerval Schuster, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 006/2019-01 e demais documentos constantes do Processo RPR-011587.
***.860.349-**
2021NE001139
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11/02/2021 | Ver |
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VOLNEI WEBER
Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de fevereiro de 2021, do Deputado Volnei Weber, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Processo RPR-011588.
***.910.179-**
2021NE001140
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11/02/2021 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, da impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 039/2016-05.
01.084.671/0001-40
2021NE000014
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10/02/2021 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, da impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 039/2016-05.
01.084.671/0001-40
2021NE000014
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10/02/2021 | Ver |
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GUIA VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículos de carga do tipo camioneta (Hyundai HR 2.5 Baú), com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Edital de Pregão nº 005/2017 e Contrato CL nº 046/2017-03.
82.461.310/0001-78
2021NE000015
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10/02/2021 | Ver |
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GUIA VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículos de carga do tipo camioneta (Hyundai HR 2.5 Baú), com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Edital de Pregão nº 005/2017 e Contrato CL nº 046/2017-03.
82.461.310/0001-78
2021NE000015
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10/02/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000622
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10/02/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000623
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10/02/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000625
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10/02/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000626
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10/02/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 03 (três) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Bruno Souza, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000627
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10/02/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 01 (um) ponto de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Sargento Carlos Henrique de Lima, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000628
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10/02/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000629
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10/02/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000630
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10/02/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.