Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EBY SIMONE BUSNARDO
Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Zeca Neves, 131, Centro, Lages/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Lucas Neves, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 005/2023 e Contrato CL n° 012/2023.
***.364.209-**
2025NE000279
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21/10/2025 | Ver |
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JOICE KARINE BUSNARDO ASSINK
Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Zeca Neves, 131, Centro, Lages/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Lucas Neves, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 005/2023 e Contrato CL n° 012/2023.
***.941.759-**
2025NE000280
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21/10/2025 | Ver |
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JOICE KARINE BUSNARDO ASSINK
Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Zeca Neves, 131, Centro, Lages/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Lucas Neves, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 005/2023 e Contrato CL n° 012/2023.
***.941.759-**
2025NE000280
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21/10/2025 | Ver |
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LUIZ PAULO BUSNARDO
Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Zeca Neves, 131, Centro, Lages/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Lucas Neves, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 005/2023 e Contrato CL n° 012/2023.
***.389.249-**
2025NE000281
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21/10/2025 | Ver |
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LUIZ PAULO BUSNARDO
Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Zeca Neves, 131, Centro, Lages/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Lucas Neves, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 005/2023 e Contrato CL n° 012/2023.
***.389.249-**
2025NE000281
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21/10/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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21/10/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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21/10/2025 | Ver |
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FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Despesa, para o exercício de 2025, referente a celebração do convênio nº 086/2022-01, através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux, que contempla a realização de projeto misto indissociável de pesquisa e ensino.
83.472.860/0001-55
2025NE000365
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21/10/2025 | Ver |
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FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Despesa, para o exercício de 2025, referente a celebração do convênio nº 086/2022-01, através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux, que contempla a realização de projeto misto indissociável de pesquisa e ensino.
83.472.860/0001-55
2025NE000365
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21/10/2025 | Ver |
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FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Despesa, para o exercício de 2025, referente a celebração do convênio nº 086/2022-01, através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux, que contempla a realização de projeto misto indissociável de pesquisa e ensino.
83.472.860/0001-55
2025NE000365
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21/10/2025 | Ver |
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FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Despesa, para o exercício de 2025, referente a celebração do convênio nº 086/2022-01, através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux, que contempla a realização de projeto misto indissociável de pesquisa e ensino.
83.472.860/0001-55
2025NE000365
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21/10/2025 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73
2025NE000377
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21/10/2025 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73
2025NE000377
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21/10/2025 | Ver |
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POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22
2025NE000379
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21/10/2025 | Ver |
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POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22
2025NE000379
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21/10/2025 | Ver |
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61
2025NE000383
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21/10/2025 | Ver |
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61
2025NE000383
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21/10/2025 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc, conforme Contrato CL nº 039/2022-02.
92.753.268/0006-27
2025NE000384
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21/10/2025 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc, conforme Contrato CL nº 039/2022-02.
92.753.268/0006-27
2025NE000384
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21/10/2025 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75
2025NE000385
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21/10/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.