Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Sérgio Motta Ribeiro, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000659
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09/04/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Valdir Cobalchini, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000660
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09/04/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000661
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09/04/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000662
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09/04/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 70 (setenta) pontos de TV por assinatura, conforme Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE000663
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000719
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000720
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000723
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000725
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09/04/2021 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 03 (três) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Dirce Aparecida Heidersheidt, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-01.
40.432.544/0191-66
2021NE001348
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001369
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001370
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Valdir Cobalchini, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001389
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001392
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001392
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Clarikennedy Nunes, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001480
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09/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Moacir Sopelsa, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001483
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09/04/2021 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Despesa com pagamento de taxa de coleta de resíduos sólidos correspondente ao exercício de 2021, referente à Unidade Administrativa Presidente Aldo Schneider, localizada na Av. Mauro Ramos, 300, Centro, Florianópolis, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0138/2021.
82.892.282/0001-43
2021NE002432
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09/04/2021 | Ver |
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ANDREA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pagamento Sra. Andréa de Oliveira Vieira , qualificada como inventariante e herdeira do servidor aposentado falecido em 05/12/2020, Maureci Vieira, mat. nº 1593, referente a Indenizações do saldo de 13º salário do ano 2020, conforme alvará judicial (fl.06-08), parecer da Procuradoria Jurídica (fls.09-10), C.I. CPSP Nº 0067/2021 (fl.11) e despacho nº 127/DRH/2021, constante do Processo DRH nº 0341/2020, em anexo.
***.033.349-**
2021NE002443
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09/04/2021 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 033/2018-02.
00.729.393/0001-79
2021NE000087
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09/04/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.