Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 01 veículo novo e de primeiro uso, marca Toyota, modelo Corolla XEi, com substituição automática ao atingirem 100.000 quilômetros rodados, cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 023/2019 e Contrato CL nº 048/2019-03.
95.803.839/0001-74
2021NE000714
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16/04/2021 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 01 veículo novo e de primeiro uso, marca Toyota, modelo Corolla XEi, com substituição automática ao atingirem 100.000 quilômetros rodados, cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 023/2019 e Contrato CL nº 048/2019-03.
95.803.839/0001-74
2021NE000714
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16/04/2021 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Reforço para suportar despesa com serviços de armazenamento de microfilmes de documentos, no exercício de 2021, conforme Contrato CL nº 065/2016-04.
72.317.266/0001-73
2021NE001295
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16/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Clarikennedy Nunes, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001480
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16/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001484
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16/04/2021 | Ver |
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SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado da Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider (conjuntos split inverter da marca Carrier e conjunto self de precisão inverter da marca Airsys Optima), conforme Contrato CL nº 009/2020-01.
34.166.396/0001-63
2021NE001490
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16/04/2021 | Ver |
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SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado da Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider (conjuntos split inverter da marca Carrier e conjunto self de precisão inverter da marca Airsys Optima), conforme Contrato CL nº 009/2020-01.
34.166.396/0001-63
2021NE001490
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16/04/2021 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizado à Av. Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer. conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 004/2021 e Contrato CL nº 003/2021-00
***.842.449-**
2021NE001523
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16/04/2021 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizado à Av. Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer. conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 004/2021 e Contrato CL nº 003/2021-00
***.842.449-**
2021NE001523
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16/04/2021 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Filha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL n° 062/2016-04.
01.645.738/0001-79
2021NE001538
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16/04/2021 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Filha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL n° 062/2016-04.
01.645.738/0001-79
2021NE001538
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16/04/2021 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução e evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL n° 062/2016-04.
01.645.738/0001-79
2021NE001539
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16/04/2021 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução e evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL n° 062/2016-04.
01.645.738/0001-79
2021NE001539
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16/04/2021 | Ver |
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de serviços de lavanderia: lavação de jalecos da Coordenadoria de Saúde e Assistência e copa da Presidência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC (Processo 035/2021).
09.653.855/0001-96
2021NE001907
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16/04/2021 | Ver |
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de serviços de lavanderia: lavação de jalecos da Coordenadoria de Saúde e Assistência e copa da Presidência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 043/2021).
09.653.855/0001-96
2021NE002040
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16/04/2021 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 152 (cento e cinquenta e dois) vales-transporte para o mês de abril 2021, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 59/2021)
81.840.357/0001-80
2021NE002358
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16/04/2021 | Ver |
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CONSORCIO FENIX
Aquisição de 152 (cento e cinquenta e dois) vales-transporte para o mês de abril 2021, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 59/2021)
19.962.391/0001-53
2021NE002359
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16/04/2021 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 01 veículo novo e de primeiro uso, marca Toyota, modelo Corolla XEi, com substituição automática ao atingirem 100.000 quilômetros rodados, cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, para atender ao Gabinete do Deputado Jean Kullmn, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 023/2019 e Contrato CL nº 048/2019-03.
95.803.839/0001-74
2021NE002446
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16/04/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE002450
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16/04/2021 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de março de 2021, do Deputado Silvio Dreveck, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Processo RPR-011728.
***.611.349-**
2021NE002460
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16/04/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.