Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Assinatura anual (impressa + digital) do jornal Folha de São Paulo, para atender a Biblioteca, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020. (Processo nº 81/2021)
60.579.703/0001-48 2021NE002550
30/04/2021 Ver
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
Aquisição de termômetro infravermelho corporal, por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (Processo 082/2021).
27.300.682/0001-04 2021NE002601
30/04/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Ressarcimento pela cessão da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires a este Poder, referente ao mês de março de 2021, conforme Ato nº 2567/2020-SRH/SG/ALE, Ofício Interno CGP nº 01/2021 e demais documentos constantes do Processo DRH/178/2021.
04.794.681/0001-68 2021NE002663
30/04/2021 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com diferença referente aos serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G release 2, no período de maio a dezembro de 2020, conforme Aditivo 04 do Contrato CL n° 020/2017.
59.456.277/0001-76 2021NE002689
30/04/2021 Ver
ANA PAULA KRAEMER FLORIANI
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Fábio Sprotte Floriani, conforme artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 0794/2021.
***.383.019-** 2021NE002699
30/04/2021 Ver
RADIO TIMBO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença 02, conforme Plano de Mídia 01/2021, Ofício DCS nº 004/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-05, PI nº 9392 e demais documentos constantes do Processo DCS nº 10629/2021.
01.763.786/0001-61 2021NE000337
30/04/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários da Diretoria Administrativa deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2021, conforme folha de pagamento e despacho de n. 226/2021/DA, constante do Processo SGD 167/2021/DA.
83.599.191/0001-87 2021NE002704
29/04/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários da Diretoria Administrativa deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2021, conforme folha de pagamento e despacho n. 226/2021/DA, constante do Processo SGD 167/DA/2021.
83.599.191/0001-87 2021NE002705
29/04/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Antonieta de Barros-PAB, referente ao mês de abril/2021, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 038/CEE/2021.
83.599.191/0001-87 2021NE002706
29/04/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários do PAB - Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de abril/2021, conforme folha de pagamento, constante do Processo SGD 038/CEE/2021.
83.599.191/0001-87 2021NE002707
29/04/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa ALESC Inclusiva-PAI, referente ao mês de abril/2021, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 038/CEE/2021.
83.599.191/0001-87 2021NE002708
29/04/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários do Programa ALESC Inclusiva-PAI,, referente ao mês de abril/2021, conforme folha de pagamento, constante do Processo SGD 038/CEE/2021.
83.599.191/0001-87 2021NE002709
29/04/2021 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme item 1 do Contrato CL nº 062/2016-04, referente ao mês de janeiro de 2021.
01.645.738/0001-79 2021NE000812
28/04/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Contrato CL nº 010/2015-08.
02.421.421/0001-11 2021NE001177
28/04/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL nº 010/2015-08.
02.421.421/0001-11 2021NE001179
28/04/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Carlos Henrique de Lima, conforme Contrato CL nº 010/2015-08.
02.421.421/0001-11 2021NE001180
28/04/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Contrato CL nº 010/2015-08.
02.421.421/0001-11 2021NE001181
28/04/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme Contrato CL nº 010/2015-08.
02.421.421/0001-11 2021NE001182
28/04/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Fernando Krelling, conforme Contrato CL nº 010/2015-08.
02.421.421/0001-11 2021NE001183
28/04/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 010/2015-08.
02.421.421/0001-11 2021NE001184
28/04/2021 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.