Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC
Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 046/2019-01.
04.310.564/0001-81
2021NE000005
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11/05/2021 | Ver |
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CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC
Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 046/2019-01.
04.310.564/0001-81
2021NE000005
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Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 046/2019-01.
04.310.564/0001-81
2021NE000005
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Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 046/2019-01.
04.310.564/0001-81
2021NE000005
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Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 046/2019-01.
04.310.564/0001-81
2021NE000005
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Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 046/2019-01.
04.310.564/0001-81
2021NE000005
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CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC
Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 046/2019-01.
04.310.564/0001-81
2021NE000005
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CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC
Despesa com serviços de intermediação e administração de vagas de estágio remunerado, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 046/2019-01.
04.310.564/0001-81
2021NE000005
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000037
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11/05/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000038
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11/05/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000039
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11/05/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000040
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11/05/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000040
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11/05/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000040
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11/05/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000040
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000719
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11/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000720
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11/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000720
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11/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000722
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000723
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.