Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PRIME GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO LTDA
Despesa com confecção e fornecimento de banners, faixas, adesivos e impressão digital, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 022/2019-02.
28.009.383/0001-88
2021NE000031
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31/05/2021 | Ver |
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IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Despesa com serviços de assistência técnica com garantia de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da Storage da marca IBM, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 116/2017-04.
33.372.251/0001-56
2021NE000042
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31/05/2021 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 060/2016-06.
02.877.566/0001-21
2021NE000044
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31/05/2021 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 060/2016-06.
02.877.566/0001-21
2021NE000044
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31/05/2021 | Ver |
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PAULO JOSE PACHECO
Despesa com locação de imóvel com área total de 180 m², localizado à Rua Araranguá, nº 10, andar térreo, Mar Grosso, Laguna/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Felipe Estevão, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080, Dispensa de Licitação 004/2020 e Contrato CL nº 017/2020-00.
***.068.439-**
2021NE000668
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000719
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000720
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000723
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000725
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001368
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001369
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001379
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001380
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31/05/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001392
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31/05/2021 | Ver |
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SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-00.
34.166.396/0001-63
2021NE001491
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31/05/2021 | Ver |
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SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-00.
34.166.396/0001-63
2021NE001491
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31/05/2021 | Ver |
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SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-00.
34.166.396/0001-63
2021NE001491
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31/05/2021 | Ver |
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SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-00.
34.166.396/0001-63
2021NE001491
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31/05/2021 | Ver |
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SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-00.
34.166.396/0001-63
2021NE001491
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31/05/2021 | Ver |
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SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-00.
34.166.396/0001-63
2021NE001491
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.