Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-00.
07.789.113/0001-67 2021NE001554
23/06/2021 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-00.
07.789.113/0001-67 2021NE001554
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-09.
00.530.341/0001-79 2021NE001813
23/06/2021 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-09.
00.530.341/0001-79 2021NE001813
23/06/2021 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-09.
00.530.341/0001-79 2021NE001813
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-09.
00.530.341/0001-79 2021NE001813
23/06/2021 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme especificação do item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-09.
00.530.341/0001-79 2021NE001814
23/06/2021 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme especificação do item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-09.
00.530.341/0001-79 2021NE001814
23/06/2021 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme especificação do item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-09.
00.530.341/0001-79 2021NE001814
23/06/2021 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme especificação do item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-09.
00.530.341/0001-79 2021NE001814
23/06/2021 Ver
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Despesa com inscrição do servidor Luiz Felipe Cândido Ribeiro no curso online ¨O Que Muda Com a Lei de Licitações?¨, a realizar-se no período de 07 a 11 de junho de 2021, conforme documentos do Processo ¨Protocolo/SGD nº 220/2021¨, da Diretoria de Recursos Humanos.
86.781.069/0001-15 2021NE002676
23/06/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Dirce Aparecida Heiderscheidt, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE003054
23/06/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado José Milton Scheffer, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE003382
23/06/2021 Ver
MARCIUS DA SILVA MACHADO
Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de maio de 2021, do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-011867 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000002252-4.
***.633.559-** 2021NE003617
23/06/2021 Ver
JORNAL A HORA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64739, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30428/2020.
26.663.972/0001-50 2020NE006424
23/06/2021 Ver
JORNAL A HORA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64739, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30428/2020.
26.663.972/0001-50 2020NE006424
23/06/2021 Ver
JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64744, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30433/2020.
08.945.050/0001-53 2020NE006429
23/06/2021 Ver
JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64744, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30433/2020.
08.945.050/0001-53 2020NE006429
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15 2020NE006615
23/06/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15 2020NE006615
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.