Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 319 do tipo split, 04 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 02 splits dutados, conforme Contrato CL nº 098/2017-05.
04.848.808/0001-84 2021NE001289
29/07/2021 Ver
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 319 do tipo split, 04 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 02 splits dutados, conforme Contrato CL nº 098/2017-05.
04.848.808/0001-84 2021NE001289
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE001392
29/07/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE001478
29/07/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Clarikennedy Nunes, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE001480
29/07/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE001481
29/07/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Moacir Sopelsa, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE001483
29/07/2021 Ver
JAIME HENRIQUE SPAGNOL
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 153,07 m², localizada à Rua Florianópolis, esquina com a Avenida Nereu Ramos, nº 605 D, Chapecó/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 001/2021 e Contrato CL nº 001/2021.
***.816.009-** 2021NE001526
29/07/2021 Ver
JAIME HENRIQUE SPAGNOL
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 153,07 m², localizada à Rua Florianópolis, esquina com a Avenida Nereu Ramos, nº 605 D, Chapecó/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 001/2021 e Contrato CL nº 001/2021.
***.816.009-** 2021NE001526
29/07/2021 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-00.
07.789.113/0001-67 2021NE001554
29/07/2021 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-00.
07.789.113/0001-67 2021NE001554
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NELSO CORTI
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 225 m² localizada na Rua Índio Condá, nº 1074-D, bairro Santa Maria, Chapecó/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 021/2019 e Contrato CL nº 038/2019-01.
***.079.209-** 2021NE002607
29/07/2021 Ver
NELSO CORTI
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 225 m² localizada na Rua Índio Condá, nº 1074-D, bairro Santa Maria, Chapecó/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 021/2019 e Contrato CL nº 038/2019-01.
***.079.209-** 2021NE002607
29/07/2021 Ver
JOAO PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 59,68 m² localizada à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1285, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Caropreso, conforme Resoluções nº 007/2015, alterada pelas Resoluções n. 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 007/2021 e Contrato CL nº 258/2021.
***.888.299-** 2021NE002786
29/07/2021 Ver
JOAO PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 59,68 m² localizada à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1285, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Caropreso, conforme Resoluções nº 007/2015, alterada pelas Resoluções n. 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 007/2021 e Contrato CL nº 258/2021.
***.888.299-** 2021NE002786
29/07/2021 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de junho de 2021, do Deputado Kennedy Nunes, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-011939 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000009303-0.
***.917.299-** 2021NE004141
29/07/2021 Ver
NAZARENO SETEMBRINO MARTINS
Ressarcimento ao Deputado Nazareno Setembrino Martins, referente as despesas do mês de junho de 2021 e condomínio de maio de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL n° 054/2019-00, conforme RPR-011941 e demais documentos constantes do Processo n° SEI n° 21.0.000009442-8.
***.726.859-** 2021NE004143
29/07/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Antonieta de Barros-PAB, referente ao mês de julho/2021, conforme folha de pagamento constante do Processo SEI 21.0.000009553-0.
83.599.191/0001-87 2021NE004145
29/07/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários do PAB - Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de julho/2021, conforme folha de pagamento, constante do Processo SEI 21.0.000009553-0.
83.599.191/0001-87 2021NE004146
29/07/2021 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa ALESC Inclusiva-PAI, referente ao mês de julho/2021, conforme folha de pagamento constante do Processo SEI 21.0.000009553-0.
83.599.191/0001-87 2021NE004147
29/07/2021 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.