Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2021NE002431
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17/08/2021 | Ver |
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ELIZETE LANZONI ALVES
Contratação da ministrante Elizete Lanzoni Alves, que realizará a palestra no "Curso de Formação Política para Mulheres", num total de 4,0 (quatro) horas/aula na modalidade virtual, entre os dias 19 de abril à 24 de maio de 2021 no município de Florianópolis. Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado (Processo 063/2021).
***.199.039-**
2021NE002694
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17/08/2021 | Ver |
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2021NE002696
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17/08/2021 | Ver |
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2021NE002779
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17/08/2021 | Ver |
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2021NE002779
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17/08/2021 | Ver |
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THEREZA KRAUSPENHAR BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 60 m² localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Bairro Centro, no município de Maravilha/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 005/2021 e Contrato CL nº 005/2021-01.
***.775.139-**
2021NE003631
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17/08/2021 | Ver |
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THEREZA KRAUSPENHAR BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 60 m² localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Bairro Centro, no município de Maravilha/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 005/2021 e Contrato CL nº 005/2021-01.
***.775.139-**
2021NE003631
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17/08/2021 | Ver |
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GISELLE ROSSANA LOPES SCHELLMANN 02424392927
Conserto de micro ondas de 20 litros, patrimônio n° 54365, localizado na copa do Palácio Barriga Verde na ALESC a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo 196/2021.
11.554.192/0001-02
2021NE004070
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17/08/2021 | Ver |
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FRANCISCO DA SILVA QUINTAO
Contratação de empresa para conserto e recuperação da forração danificada, mecanismo de encosto da poltrona, patrimônio 00020104/00040443, localizada na sala da FECAN, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. Processo SIGOR 229/2021 e Processo SEI 21.0.000010031-2.
32.440.747/0001-57
2021NE004290
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17/08/2021 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de julho de 2021, do Deputado Silvio Dreveck, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-011988 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 21.0.000011460-7.
***.611.349-**
2021NE004383
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17/08/2021 | Ver |
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FELIPE ESTEVAO
Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de julho de 2021, do Deputado Felipe Estevão, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-011992 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 21.0.000011717-7.
***.266.459-**
2021NE004395
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17/08/2021 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.
07.562.175/0001-31
2021NE000012
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13/08/2021 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.
07.562.175/0001-31
2021NE000012
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13/08/2021 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80
2021NE000027
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13/08/2021 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80
2021NE000027
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13/08/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000040
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13/08/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000040
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13/08/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000040
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13/08/2021 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.
09.687.900/0002-04
2021NE000040
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13/08/2021 | Ver |
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FIORAVANTE ANTONIO MENEGUINI
Despesa com locação de sala comercial com área total de 43,6 m², localizada na Rua 250 nº 220, Zona Dois, Meia Praia, Itapema/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 019/2019 e Contrato CL nº 036/2019-00.
***.714.809-**
2021NE000665
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13/08/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.