Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11 2021NE003008
27/08/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11 2021NE003009
27/08/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11 2021NE003009
27/08/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11 2021NE003011
27/08/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11 2021NE003011
27/08/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE003052
27/08/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Júlio Garcia, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11 2021NE003624
27/08/2021 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Júlio Garcia, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11 2021NE003624
27/08/2021 Ver
MIRIAN CARBONERA
Pagamento no valor de R$ 1.343,94 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), para a contratação da debatedora Mirian Carbonera, que participará da Mesa - Redonda no "Seminário Patrimônio Cultural Catarinense - Desafios Contemporâneo", num total de 03 horas/aula, no dia 05 de agosto de 2021, em ambiente virtual. Processo SIGOR 192/2021 e Processos SEI 21.0.000008336-1 e 21.0.000008630-1.
***.302.859-** 2021NE004090
27/08/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para utilização de diversos setores administrativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE004162
27/08/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para utilização de diversos setores administrativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE004162
27/08/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado João Antônio Heinzen Amin, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE004503
27/08/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Laércio Demerval Schuster, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE004504
27/08/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Marcius Machado, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE004511
27/08/2021 Ver
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA
Ressarcimento pela cessão dos servidores dos servidores Arilton Cardoso Schefer, Athos de Almeida Lopes Filho, Diego Renan Scheller, Eloi Voigt, Roselita B. Bittencourt e Valdemar Lorenzetti referente ao mês de julho de 2021 e do servidor Athos de Almeida Lopes Filho referente a férias, conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo 21.0.000010790-2.
83.052.191/0001-62 2021NE004528
27/08/2021 Ver
MUNICIPIO DE PONTE ALTA
Ressarcimento pela cessão do servidor EDSON SIDNEY DALMONICO a este Poder, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2021, conforme Convênio n° 06/2021 de 05 de abril de 2021 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Ponte Alta, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 21.0.000012188-3.
83.755.850/0001-27 2021NE004533
27/08/2021 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de agosto de 2021, conforme documentos constantes dos Processos SEI 21.0.000012957-4 e 21.0.000013194-3..
83.882.498/0001-90 2021NE004576
27/08/2021 Ver
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)
Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37 da Lei Complementar nº 661/2015, calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de agosto de 2021, conforme documentos constantes dos Processos SEI 21.0.000012960-4 e 21.0.000013171-4.
24.779.565/0001-87 2021NE004578
27/08/2021 Ver
NOTISUL DIGITAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64867, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30549/2020.
29.142.046/0001-27 2020NE006598
27/08/2021 Ver
NOTISUL DIGITAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64867, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30549/2020.
29.142.046/0001-27 2020NE006598
27/08/2021 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.