Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65 2021NE000049
07/10/2021 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65 2021NE000049
07/10/2021 Ver
IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Terra Viva, em embalagens longa vida de 01 litro cada, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2020.
14.546.646/0001-83 2021NE000057
07/10/2021 Ver
IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Terra Viva, em embalagens longa vida de 01 litro cada, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2020.
14.546.646/0001-83 2021NE000057
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
07/10/2021 Ver
PAULO ROBERTO GROSSI DIAS MORALES
Despesa com locação de casa comercial, com 123 m² localizada na Rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira, nº 1277, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Fernando Krelling, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 008/2019 e Contrato CL nº 011/2019-00.
***.417.867-** 2021NE000669
07/10/2021 Ver
ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial, com área total de 121 m², localizada na Rua Coronel Pedro Benedet, nº 333, Centro, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Júlio Garcia, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 018/2019 e Contrato CL nº 035/2019-00.
08.089.869/0001-66 2021NE000673
07/10/2021 Ver
ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial, com área total de 121 m², localizada na Rua Coronel Pedro Benedet, nº 333, Centro, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Júlio Garcia, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 018/2019 e Contrato CL nº 035/2019-00.
08.089.869/0001-66 2021NE000673
07/10/2021 Ver
JUNEI DELLA GIUSTINA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 151,47 m² localizada à Rua Ministro Pedro Toledo, nº 2018, Condomínio Itália, Bairro Coral, no município de Lages/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 001/2019 e Contrato CL nº 003/2019-00.
***.682.299-** 2021NE000676
07/10/2021 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 049/2019-02.
83.953.331/0001-73 2021NE001281
07/10/2021 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 049/2019-02.
83.953.331/0001-73 2021NE001281
07/10/2021 Ver
Página 4.200 de 10.251, exibindo 20 de 205.003 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.