Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65
2021NE000049
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07/10/2021 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65
2021NE000049
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07/10/2021 | Ver |
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IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Terra Viva, em embalagens longa vida de 01 litro cada, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2020.
14.546.646/0001-83
2021NE000057
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07/10/2021 | Ver |
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IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Terra Viva, em embalagens longa vida de 01 litro cada, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2020.
14.546.646/0001-83
2021NE000057
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
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07/10/2021 | Ver |
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PAULO ROBERTO GROSSI DIAS MORALES
Despesa com locação de casa comercial, com 123 m² localizada na Rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira, nº 1277, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Fernando Krelling, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 008/2019 e Contrato CL nº 011/2019-00.
***.417.867-**
2021NE000669
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07/10/2021 | Ver |
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ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial, com área total de 121 m², localizada na Rua Coronel Pedro Benedet, nº 333, Centro, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Júlio Garcia, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 018/2019 e Contrato CL nº 035/2019-00.
08.089.869/0001-66
2021NE000673
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07/10/2021 | Ver |
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ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial, com área total de 121 m², localizada na Rua Coronel Pedro Benedet, nº 333, Centro, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Júlio Garcia, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 018/2019 e Contrato CL nº 035/2019-00.
08.089.869/0001-66
2021NE000673
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07/10/2021 | Ver |
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JUNEI DELLA GIUSTINA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 151,47 m² localizada à Rua Ministro Pedro Toledo, nº 2018, Condomínio Itália, Bairro Coral, no município de Lages/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 001/2019 e Contrato CL nº 003/2019-00.
***.682.299-**
2021NE000676
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07/10/2021 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 049/2019-02.
83.953.331/0001-73
2021NE001281
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07/10/2021 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 049/2019-02.
83.953.331/0001-73
2021NE001281
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07/10/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.