Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Aquisição de "copo separador de detritos" para o setor de Odontologia. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência de ALESC. Processo SEI 21.0.000015595-8 e Processo SIGOR 286/2021.
00.077.808/0001-77
2021NE005328
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11/10/2021 | Ver |
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EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Solicitação de (01) uma bombona de 50 litros para transportar resíduos orgânicos, para a primeira fase de um projeto sobre técnica minhocultura. A pedido da Coordenadoria Serviços Técnicos - ALESC. Processo SIGOR 317/2021 e Processo SEI 21.0.000017461-8.
06.317.181/0001-60
2021NE005450
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11/10/2021 | Ver |
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VOLNEI WEBER
Despesa com reembolso referente a hospedagem do Deputado Volnei Weber nos períodos de 30/08 a 01/09/2021; 13/09 a 15/09/2021; 20/09 a 22/09/2021 e 27/09 a 29/09/2021, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-012093 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000017784-6.
***.910.179-**
2021NE005474
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11/10/2021 | Ver |
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ISMAEL DOS SANTOS
Ressarcimento ao Deputado Ismael dos Santos, referente ao mês de agosto de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 035/2018-00, conforme RPR-012111 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000018184-3.
***.719.449-**
2021NE005476
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11/10/2021 | Ver |
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MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL
Ressarcimento pela cessão da servidora Lucélia Maria Araldi a este Poder, referenteaos meses de Agosto e Setembro de 2021, conforme Convênio nº 009/2017, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura de Jaraguá do Sul, e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000018358-7.
83.102.459/0001-23
2021NE005478
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11/10/2021 | Ver |
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VILMAR SANTOS NIETTO
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Prestação de Contas, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 002/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-04, PI n° 59305 demais documentos constantes do Processo DCS n° 20464/2020.
08.991.613/0001-40
2020NE004002
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11/10/2021 | Ver |
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VILMAR SANTOS NIETTO
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Prestação de Contas, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 002/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-04, PI n° 59305 demais documentos constantes do Processo DCS n° 20464/2020.
08.991.613/0001-40
2020NE004002
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11/10/2021 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15
2020NE006615
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11/10/2021 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15
2020NE006615
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11/10/2021 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15
2020NE006615
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11/10/2021 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15
2020NE006615
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11/10/2021 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15
2020NE006615
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11/10/2021 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15
2020NE006615
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11/10/2021 | Ver |
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FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença 02, conforme Plano de Mídia 01/2021, Ofício DCS nº 004/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 65324 e demais documentos constantes do Processo DCS nº 30534/2021.
84.307.974/0001-02
2021NE000180
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11/10/2021 | Ver |
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RADIO PRINCESA DO OESTE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 015/2021-00.
83.855.080/0001-94
2021NE000818
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11/10/2021 | Ver |
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JPB EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 016/2021-00.
83.397.158/0001-74
2021NE000819
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11/10/2021 | Ver |
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RADIO PRODUCAO FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 017/2021-00.
00.974.497/0001-49
2021NE000820
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11/10/2021 | Ver |
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A CIDADE AZUL FM RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 018/2021-00.
78.532.405/0001-68
2021NE000821
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11/10/2021 | Ver |
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EMPRESA DE RADIODIFUSAO TIJUCAS FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 019/2021-00.
03.859.878/0003-37
2021NE000822
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11/10/2021 | Ver |
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EMPRESA DE RADIODIFUSAO TIJUCAS FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 019/2021-00.
03.859.878/0003-37
2021NE000822
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11/10/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.