Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE000720
22/10/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE001369
22/10/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Kennedy Nunes, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE001375
22/10/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE001392
22/10/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE005089
22/10/2021 Ver
JOANA CELIA DOS PASSOS
Pagamento para a contratação da profissional Joana Célia dos Passos, que ministrará a palestra "A Sociedade e o corpo das mulheres: assédio e violências sexuais", num total de 02 horas/aula, no dia 11 de outubro de 2021, em ambiente virtual. Processo SEI 21.0.000017530-4 / Processo SIGOR 314/2021.
***.004.999-** 2021NE005398
22/10/2021 Ver
ROTACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
Recarga de 04 botijões de Gás Glp P45. Para o funcionamento do fogão industrial, dentro da copa central, localizada na sala 13, andar térreo do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais - ALESC. Processo SEI 21.0.000017760-9 / Processo SIGOR 319/2021.
00.939.204/0001-92 2021NE005457
22/10/2021 Ver
IVAN NAATZ
Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente ao mês de setembro de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 012/2019-00, conforme RPR-012132 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000019077-0.
***.540.159-** 2021NE005648
22/10/2021 Ver
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC
Ressarcimento pela cessão dos servidores Alberto Junior Cordeiro dos Santos, Felipe Dias Lhullier, Michella Fuck Guimarães, Rudy Souza Lisboa, Israel Emerim e Thiago de Miranda Coutinho a este Poder, referente ao adiantamento do 13° Salário e mês de junho de 2021, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000009113-5
07.188.579/0001-07 2021NE005673
22/10/2021 Ver
ROMILDO LUIZ TITON
Ressarcimento ao Deputado Romildo Luiz Titon, referente ao mês de setembro de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 039/2018-00, conforme RPR-012145 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000019658-1.
***.495.779-** 2021NE005674
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VALDIR VITAL COBALCHINI
Despesa com reembolso referente a aquisição de passagem aérea, trecho Caçador-Florianópolis, no dia 13/10/2021, para o Deputado Valdir Cobalchini, conforme Despacho 0131500, da Diretoria Geral, RPR-012150 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 21.0.000018928-3.
***.447.091-** 2021NE005675
22/10/2021 Ver
VALDIR VITAL COBALCHINI
Despesa com reembolso referente a aquisição de passagem aérea, trecho Caçador-Florianópolis, no dia 04/10/2021, para o Deputado Valdir Cobalchini, conforme Despacho 0135628, da Diretoria Geral, RPR-012149 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 21.0.000018254-8.
***.447.091-** 2021NE005676
22/10/2021 Ver
VALDIR VITAL COBALCHINI
Despesa com reembolso referente a aquisição de passagem aérea, trecho Florianópolis-Caçador, no dia 30/09/2021, para o Deputado Valdir Cobalchini, conforme Despacho 0124274, da Diretoria Geral, RPR-012148 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 21.0.000017737-4.
***.447.091-** 2021NE005677
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LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Ressarcimento ao Deputado Laércio Demerval Schuster, referente ao mês de setembro de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 006/2019-02, conforme RPR-012110 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000019074-5.
***.860.349-** 2021NE005680
22/10/2021 Ver
VALDIR VITAL COBALCHINI
Despesa com reembolso referente a aquisição de passagem aérea, trecho Caçador-Florianópolis, no dia 18/10/2021, para o Deputado Valdir Cobalchini, conforme Despacho 0137706, da Diretoria Geral, RPR-012160 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 21.0.000019186-5.
***.447.091-** 2021NE005682
22/10/2021 Ver
VALDIR VITAL COBALCHINI
Ressarcimento ao Deputado Valdir Vidal Cobalchini, referente aos meses de agosto e setembro de 2021 e IPTU parcela 5, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 002/2021-00, conforme RPR-012142 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000019518-6.
***.447.091-** 2021NE005683
22/10/2021 Ver
SERGIO NEVES SELAU
Adiantamento ao servidor Sérgio Neves Selau, matrícula 9736, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Portaria DG n° 1747/2021, publicada no Diário da ALESC de 20/10/2021 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000019655-7.
***.981.299-** 2021NE005752
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE001159
22/10/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE001159
22/10/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE001159
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.