Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
RADIO VIDEIRA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069889 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000014269-4.
86.550.662/0001-50
2021NE005011
|
09/11/2021 | Ver |
|
FUNDACAO MARCONI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069887 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000014267-8.
75.565.697/0001-47
2021NE005013
|
09/11/2021 | Ver |
|
SOCIEDADE VALE DE COMUNICACOES LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069829 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000014326-7.
04.895.816/0002-62
2021NE005016
|
09/11/2021 | Ver |
|
REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069836 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000014195-7.
75.835.629/0003-12
2021NE005017
|
09/11/2021 | Ver |
|
CPR COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069818 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000014177-9.
04.469.298/0001-34
2021NE005018
|
09/11/2021 | Ver |
|
FUNDACAO JOAO XXIII
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069813 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000014174-4.
85.131.829/0001-86
2021NE005019
|
09/11/2021 | Ver |
|
RADIO ALVORADA DE SANTA CECILIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069844 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000014233-3.
75.835.702/0001-94
2021NE005020
|
09/11/2021 | Ver |
|
FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAJAI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4 Ofício nº606/2021/DCS-GP. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-05, PI nº 009753 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000015248-7.
01.406.705/0001-76
2021NE005128
|
09/11/2021 | Ver |
|
FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAJAI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4 Ofício nº606/2021/DCS-GP. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-05, PI nº 009754 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000015250-9.
01.406.705/0002-57
2021NE005129
|
09/11/2021 | Ver |
|
VITRINE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 70082 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000016295-4.
11.530.001/0001-64
2021NE005216
|
09/11/2021 | Ver |
|
STUDIO CLIPAGEM LTDA
Despesa com indenização referente a prestação de serviço de clipagem de notícias da ALESC nos meses de janeiro e fevereiro de 2021,conforme Parecer da Controladoria Geral da ALESC constante no Processo SEI n° 21.0.000010071-1 e demais documentos dos Processos DCS n° 10700/2021 e 10701/2021.
08.074.472/0001-09
2021NE005468
|
09/11/2021 | Ver |
|
STUDIO CLIPAGEM LTDA
Despesa com indenização referente a prestação de serviço de clipagem de notícias da ALESC nos meses de janeiro e fevereiro de 2021,conforme Parecer da Controladoria Geral da ALESC constante no Processo SEI n° 21.0.000010071-1 e demais documentos dos Processos DCS n° 10700/2021 e 10701/2021.
08.074.472/0001-09
2021NE005468
|
09/11/2021 | Ver |
|
INOVA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Despesa com indenização referente a prestação de serviço de monitoramento de redes sociais e suporte web nos mês de fevereiro de 2021,conforme Parecer da Controladoria Geral da ALESC constante no Processo SEI n° 21.0.000010071-1 e demais documentos dos Processos DCS n° 10702/2021.
33.058.350/0001-68
2021NE005471
|
09/11/2021 | Ver |
|
INOVA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Despesa com indenização referente a prestação de serviço de monitoramento de redes sociais e suporte web nos mês de novembro de 2020,conforme Parecer da Controladoria Geral da ALESC constante no Processo SEI n° 21.0.000010071-1 e demais documentos dos Processos DCS n° 10049/2020.
33.058.350/0001-68
2021NE005473
|
09/11/2021 | Ver |
|
JORNAL CONEXAO SC LTDA
Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato nº 312/2021-01.
.
05.092.163/0001-65
2021NE005754
|
09/11/2021 | Ver |
|
JORNAL CONEXAO SC LTDA
Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato nº 312/2021-01.
.
05.092.163/0001-65
2021NE005754
|
09/11/2021 | Ver |
|
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80
2021NE000027
|
08/11/2021 | Ver |
|
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80
2021NE000027
|
08/11/2021 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65
2021NE000049
|
08/11/2021 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65
2021NE000049
|
08/11/2021 | Ver |
Página 4.121 de 10.257, exibindo 20 de 205.125 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.