Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
01/12/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
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85.229.755/0001-15 2021NE005798
01/12/2021 Ver
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 028/2017-04.
90.347.840/0009-75 2021NE000028
30/11/2021 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de alimentos (coffee break), mediante demanda, em eventos realizados pela ALESC, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 066/2017-06.
13.881.077/0001-60 2021NE000048
30/11/2021 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de alimentos (coffee break), mediante demanda, em eventos realizados pela ALESC, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 066/2017-06.
13.881.077/0001-60 2021NE000048
30/11/2021 Ver
FIORAVANTE ANTONIO MENEGUINI
Despesa com locação de sala comercial com área total de 43,6 m², localizada na Rua 250 nº 220, Zona Dois, Meia Praia, Itapema/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 019/2019 e Contrato CL nº 036/2019-00.
***.714.809-** 2021NE000665
30/11/2021 Ver
FIORAVANTE ANTONIO MENEGUINI
Despesa com locação de sala comercial com área total de 43,6 m², localizada na Rua 250 nº 220, Zona Dois, Meia Praia, Itapema/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 019/2019 e Contrato CL nº 036/2019-00.
***.714.809-** 2021NE000665
30/11/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE000722
30/11/2021 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64 2021NE000723
30/11/2021 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.