Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de bombonas de água, serviços de limpeza e zeladoria e serviço de coffee break para o Alesc Itinerante em Balneário Camboriú, nas datas previstas de 28 e 29 de outubro. Processo SEI nº 25.0.000034987-1 e GEAFIN nº 103387. Pregão Eletrônico n.º 016/2025. Contrato CLC 205/2025.
01.093.029/0001-28
2025NE008231
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21/11/2025 | Ver |
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VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de instalação elétrica com fornecimento de materiais elétricos para o programa Alesc Itinerante em Balneário Camboriú, nas datas previstas de 28 e 29 de outubro. Processo SEI nº 25.0.000034987-1 e GEAFIN nº 103387. Pregão Eletrônico n.º 016/2025. Contrato CLC 205/2025.
01.093.029/0001-28
2025NE008230
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21/11/2025 | Ver |
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VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com a locação de diversos equipamentos para o Alesc Itinerante em Balneário Camboriú, nas datas previstas de 28 e 29 de outubro. Processo SEI nº 25.0.000034987-1 e GEAFIN nº 103387. Pregão Eletrônico n.º 016/2025. Contrato CLC 205/2025.
01.093.029/0001-28
2025NE008228
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21/11/2025 | Ver |
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VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com a locação de diversos itens para a estrutura do Alesc Itinerante em Balneário Camboriú, nas datas previstas de 28 e 29 de outubro. Processo SEI nº 25.0.000034987-1 e GEAFIN nº 103387. Pregão Eletrônico n.º 016/2025. Contrato CLC 205/2025.
01.093.029/0001-28
2025NE008227
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21/11/2025 | Ver |
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VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com a locação de unidade móvel avançada (ambulância) para o Alesc Itinerante em Balneário Camboriú, nas datas previstas de 28 e 29 de outubro. Processo SEI nº 25.0.000034987-1 e GEAFIN nº 103387. Pregão Eletrônico n.º 016/2025. Contrato CLC 205/2025.
01.093.029/0001-28
2025NE008225
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21/11/2025 | Ver |
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VALE DO SOL EVENTOS LTDA
Despesa com a impressão de folders para o Alesc Itinerante em Balneário Camboriú, nas datas previstas de 28 e 29 de outubro. Processo SEI nº 25.0.000034987-1 e GEAFIN nº 103387. Pregão Eletrônico n.º 016/2025. Contrato CLC 205/2025.
01.093.029/0001-28
2025NE008224
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21/11/2025 | Ver |
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CONTAGOV LTDA
Despesa com a inscrição da servidora Victória Sell Feiber no curso Masterclass Finanças Públicas e Orçamento Democrático - Planejamento, emendas e responsabilidade fiscal, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025, no Rio de Janeiro/RJ, via Inexigibilidade de Licitação 226/2025, conforme requisição GEAFIN n° 103466 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000035958-3.
52.281.385/0001-06
2025NE008163
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21/11/2025 | Ver |
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LOJAS MILIUM LTDA
Despesa com a aquisição de um aparelho micro-ondas para o gabinete do Deputado Lucas Neves. Processo SEI nº 25.0.000043821-1 e requisição GEAFIN nº 103517.
83.240.333/0010-06
2025NE008147
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21/11/2025 | Ver |
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LOJAS MILIUM LTDA
Despesa com a aquisição de um aparelho micro-ondas para o gabinete do Deputado Júlio Garcia. Processo SEI nº 25.0.000043584-0 e GEAFIN nº 103518.
83.240.333/0010-06
2025NE008143
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21/11/2025 | Ver |
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W D COMPENSADOS E MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de compensado virola naval para conserto do contra piso da Unidade Administrativa, a pedido da Gerência de Manutenção (CST). Processos SEI 25.0.000043141-1, 25.0.000045856-5 e requisição GEAFIN 103512.
02.255.121/0001-00
2025NE008087
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21/11/2025 | Ver |
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NADYA CRISTINA GOTTARDI SLUMINSKI
Despesa com contratação da palestrante Nadya Cristina Gottardi Sluminski, para proferir a palestra Integração Sensorial e Acomodações Sensoriais, durante o Seminário de Educação Inclusiva, de forma presencial, no município de Balneário Barra do Sul, no dia 09 de outubro de 2025, conforme IL 207/2025 e Contrato CL 189/2025-00.
***.503.169-**
2025NE007995
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21/11/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com o 29º pedido - fornecimento de Água Mineral (bombona de 20 litros), de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 028/2023 - 1º Termo Aditivo, do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023. Processo SEI nº 25.0.000045528-0 e GEAFIN nº 103514.
28.752.976/0001-30
2025NE007983
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21/11/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com o 29º pedido - fornecimento de Água Mineral (bombona de 20 litros), de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 028/2023 - 1º Termo Aditivo, do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023. Processo SEI nº 25.0.000045528-0 e GEAFIN nº 103514.
28.752.976/0001-30
2025NE007983
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21/11/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 300 (trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000044122-0 e requisição GEAFIN nº 103484.
28.752.976/0001-30
2025NE007831
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21/11/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 300 (trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000044122-0 e requisição GEAFIN nº 103484.
28.752.976/0001-30
2025NE007831
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21/11/2025 | Ver |
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51.338.282 WERNER WOLFGANG SCHELLMANN
Despesa com a contratação de empresa especializada, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada, para conserto e revisão geral do totem de recarga de celular, localizado nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000035908-7.
51.338.282/0001-72
2025NE007818
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21/11/2025 | Ver |
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ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
Despesa com a inscrição dos servidores Nelson Henrique Moreira, Gustavo Dzis Giacomini e Lucas Eduardo Vieira Martins na 6ª Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira, durante os dias 04 a 07 de novembro de 2025, em Brasília/DF, via Inexigibilidade de Licitação CLC n° 208/2025, conforme requisição GEAFIN n° 103362 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000034092-0.
35.963.479/0001-46
2025NE007766
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21/11/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 300 (trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000043104-7 e requisição GEAFIN nº 103458.
28.752.976/0001-30
2025NE007724
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21/11/2025 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 300 (trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000043104-7 e requisição GEAFIN nº 103458.
28.752.976/0001-30
2025NE007724
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21/11/2025 | Ver |
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TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de tomadas, interruptores e acessórios, através da ARP 008/2024-01, para atendimentos das demandas desta Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 25.0.000029395-7 e GEAFIN nº 103151. Obs.: empenho emitido em substituição à NE 5473 devido a inconsistência nos valores de oito produtos constantes da referida Ata, a fim de viabilizar o seu ajuste, conforme solicitação da CRM (SEI 1912474).
30.790.716/0001-09
2025NE007061
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21/11/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.