Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17
2021NE000053
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07/01/2022 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17
2021NE000053
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07/01/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de adiantamento de férias - abono constitucional - RPPS, a servidores efetivos, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Processo SEI n° 22.0.000000006-3.
83.599.191/0001-87
2022NE000001
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03/01/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de adiantamento de férias - abono constitucional - RGPS, a servidores efetivos (comissionados), referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Processo SEI n° 22.0.000000006-3.
83.599.191/0001-87
2022NE000002
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03/01/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de adiantamento de férias - abono constitucional - RGPS, a servidores comissionados, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Processo SEI n° 22.0.000000006-3.
83.599.191/0001-87
2022NE000003
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03/01/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Regularização do empenho para correção da natureza da despesa, referente a pagamento de 13º salário - RGPS do mês de setembro/2021, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000016499-0.
83.599.191/0001-87
2021NE007308
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27/12/2021 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Regularização da natureza da despesa, referente a pagamento de 13º salário - RGPS do mês de outubro/2021, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000019937-8.
83.599.191/0001-87
2021NE007310
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27/12/2021 | Ver |
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EMPORIO CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central da marca Trane, modelo Chiller, capacidade 100 TR, RTAA-02, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de quaisquer tipos de peças, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 053/2019-01.
18.500.162/0001-54
2021NE000009
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23/12/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000720
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23/12/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001369
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23/12/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001369
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23/12/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001392
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23/12/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001392
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23/12/2021 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Despesa com reembolso referente a despesas com consultoria para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar do Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, conforme RPR-012285 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 21.0.000027786-7.
***.268.009-**
2021NE007134
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23/12/2021 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 033/2018-02.
00.729.393/0001-79
2021NE000087
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23/12/2021 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 033/2018-02.
00.729.393/0001-79
2021NE000087
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23/12/2021 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 033/2018-02.
00.729.393/0001-79
2021NE000088
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23/12/2021 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 033/2018-02.
00.729.393/0001-79
2021NE000088
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23/12/2021 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 088/2015-11.
00.729.393/0001-79
2021NE000089
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23/12/2021 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 088/2015-11.
00.729.393/0001-79
2021NE000090
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23/12/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.