Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45
2021NE006044
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24/01/2022 | Ver |
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W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45
2021NE006044
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24/01/2022 | Ver |
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Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45
2021NE006044
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24/01/2022 | Ver |
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Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45
2021NE006044
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24/01/2022 | Ver |
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W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45
2021NE006044
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24/01/2022 | Ver |
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FLAVIA SCHEINER DE OLIVEIRA 05551771733
Contratação de empresa especializada em serviço de sonorização e multimídia para Sessão Solene nos dias 10 a 13/12/2021 nas cidades de Ituporanga e Pinhalzinho a pedido da Gerência de Sessões Solenes e Coordenadoria de Apoio ao Plenário. Processo SIGOR 464/2021 / Processo SEI 21.0.000026073-5.
26.413.516/0001-51
2021NE006760
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24/01/2022 | Ver |
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PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR
Contratação de empresa para realizar o conserto e manutenção do portão do estacionamento dos fundos da Unidade Administrativa Aldo Schneider. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SIGOR 467/2021 / Processo SEI 21.0.000020914-4.
05.689.406/0001-47
2021NE006847
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24/01/2022 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento que se faz ao Poder Executivo da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Serv. Público (PASEP) incidente sobre 1% das receitas próprias da ALESC, que foi recolhida de forma centralizada pelo Poder Executivo no mês de novembro de 2021, conforme Ofício GABS nº 1326/2021, da Secretaria de Estado da Fazenda, Parecer da Procuradoria Jurídica da ALESC, de 27/02/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000000320-8.
82.951.310/0001-56
2022NE000009
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24/01/2022 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.
07.562.175/0001-31
2021NE000012
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21/01/2022 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.
07.562.175/0001-31
2021NE000012
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21/01/2022 | Ver |
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produçao, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 055/2019-01.
87.138.145/0001-31
2021NE000013
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21/01/2022 | Ver |
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produçao, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 055/2019-01.
87.138.145/0001-31
2021NE000013
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21/01/2022 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 018/2018-03.
59.456.277/0001-76
2021NE000018
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21/01/2022 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 018/2018-03.
59.456.277/0001-76
2021NE000018
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21/01/2022 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80
2021NE000027
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21/01/2022 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80
2021NE000027
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21/01/2022 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80
2021NE000027
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21/01/2022 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80
2021NE000027
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21/01/2022 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65
2021NE000049
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21/01/2022 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65
2021NE000049
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21/01/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.