Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45 2021NE006044
24/01/2022 Ver
W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45 2021NE006044
24/01/2022 Ver
W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45 2021NE006044
24/01/2022 Ver
W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45 2021NE006044
24/01/2022 Ver
W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços comtinuados de veiculação de publicações de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico n° 019/2021 e Contrato CL n° 398/2021-00.
01.527.405/0001-45 2021NE006044
24/01/2022 Ver
FLAVIA SCHEINER DE OLIVEIRA 05551771733
Contratação de empresa especializada em serviço de sonorização e multimídia para Sessão Solene nos dias 10 a 13/12/2021 nas cidades de Ituporanga e Pinhalzinho a pedido da Gerência de Sessões Solenes e Coordenadoria de Apoio ao Plenário. Processo SIGOR 464/2021 / Processo SEI 21.0.000026073-5.
26.413.516/0001-51 2021NE006760
24/01/2022 Ver
PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR
Contratação de empresa para realizar o conserto e manutenção do portão do estacionamento dos fundos da Unidade Administrativa Aldo Schneider. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SIGOR 467/2021 / Processo SEI 21.0.000020914-4.
05.689.406/0001-47 2021NE006847
24/01/2022 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento que se faz ao Poder Executivo da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Serv. Público (PASEP) incidente sobre 1% das receitas próprias da ALESC, que foi recolhida de forma centralizada pelo Poder Executivo no mês de novembro de 2021, conforme Ofício GABS nº 1326/2021, da Secretaria de Estado da Fazenda, Parecer da Procuradoria Jurídica da ALESC, de 27/02/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000000320-8.
82.951.310/0001-56 2022NE000009
24/01/2022 Ver
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.
07.562.175/0001-31 2021NE000012
21/01/2022 Ver
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.
07.562.175/0001-31 2021NE000012
21/01/2022 Ver
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produçao, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 055/2019-01.
87.138.145/0001-31 2021NE000013
21/01/2022 Ver
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produçao, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 055/2019-01.
87.138.145/0001-31 2021NE000013
21/01/2022 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 018/2018-03.
59.456.277/0001-76 2021NE000018
21/01/2022 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 018/2018-03.
59.456.277/0001-76 2021NE000018
21/01/2022 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80 2021NE000027
21/01/2022 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80 2021NE000027
21/01/2022 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80 2021NE000027
21/01/2022 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-02.
00.233.883/0001-80 2021NE000027
21/01/2022 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65 2021NE000049
21/01/2022 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65 2021NE000049
21/01/2022 Ver
Página 3.931 de 10.270, exibindo 20 de 205.391 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.