Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Empenho ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício n° 001/2022/GAB-DEP-MAURICIO ESKUDLARK, contante no Processo SEI 22.0.000002367-5.
***.112.559-**
2022NE001136
|
17/02/2022 | Ver |
|
MOACIR SOPELSA
Empenho que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício Interno n° 53/2022/CGP e demais documentos do Processo SEI nº 22.0.000002924-0.
***.734.639-**
2022NE001501
|
17/02/2022 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G release 2, conforme reajuste do Aditivo 05 do Contrato CL nº 020/2017.
59.456.277/0001-76
2021NE003779
|
16/02/2022 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G release 2, conforme reajuste do Aditivo 05 do Contrato CL nº 020/2017.
59.456.277/0001-76
2021NE003779
|
16/02/2022 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G release 2, conforme reajuste do Aditivo 05 do Contrato CL nº 020/2017.
59.456.277/0001-76
2021NE003779
|
16/02/2022 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G release 2, conforme reajuste do Aditivo 05 do Contrato CL nº 020/2017.
59.456.277/0001-76
2021NE003779
|
16/02/2022 | Ver |
|
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CLAUDINO LTDA
Contratação de empresa para efetuar o conserto duas furadeiras/rompedor, patrimônios números 56872 e 52641. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 21.0.000011297-3 / Processo SIGOR 300/2021.
07.564.294/0001-23
2021NE005365
|
16/02/2022 | Ver |
|
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Pedido de abastecimento nº 06/2021 (álcool hospitalar 70%), conforme ATA Nº 023/2021 do Pregão Eletrônico 018/2021. Por solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processos SIGOR 444/2021 e SEI 21.0.000023954-0)
04.586.694/0001-41
2021NE006204
|
16/02/2022 | Ver |
|
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Pedido de abastecimento nº 06/2021 (material de expediente), conforme ATA Nº 023/2021 do Pregão Eletrônico 018/2021. Por solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processos SIGOR 444/2021 e SEI 21.0.000023954-0)
04.586.694/0001-41
2021NE006205
|
16/02/2022 | Ver |
|
JOSE MILTON SCHEFFER
Empenho estimativo para pagamento de ressarcimentos ao Deputado José Milton Scheffer, relativo às despesas para manutenção de escritório de apoio, do exercício de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa n° 080/2020 e Contrato CL nº 003/2021-00.
***.007.599-**
2021NE007118
|
16/02/2022 | Ver |
|
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select e 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Security for Mail Server, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e itens 01 e 02 do Contrato CL nº 264/2021.
07.019.133/0001-59
2022NE000042
|
16/02/2022 | Ver |
|
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select e 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Security for Mail Server, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e itens 01 e 02 do Contrato CL nº 264/2021.
07.019.133/0001-59
2022NE000042
|
16/02/2022 | Ver |
|
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com Serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e on site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Security for Mail Server), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e item 03 do Contrato CL nº 264/2021.
07.019.133/0001-59
2022NE000043
|
16/02/2022 | Ver |
|
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com Serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e on site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Security for Mail Server), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e item 03 do Contrato CL nº 264/2021.
07.019.133/0001-59
2022NE000043
|
16/02/2022 | Ver |
|
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 319 do tipo split, 04 do tipo cassete,01 do tipo ar/teto e 02 splits dutados conforme Contrato CL n° 098/2021-07.
04.848.808/0001-84
2022NE000220
|
16/02/2022 | Ver |
|
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 319 do tipo split, 04 do tipo cassete,01 do tipo ar/teto e 02 splits dutados conforme Contrato CL n° 098/2021-07.
04.848.808/0001-84
2022NE000220
|
16/02/2022 | Ver |
|
SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-01.
34.166.396/0001-63
2022NE000330
|
16/02/2022 | Ver |
|
SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-01.
34.166.396/0001-63
2022NE000330
|
16/02/2022 | Ver |
|
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar n° 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme documentos constantes no Processo SEI 22.0.000000078-0.
07.574.449/0001-02
2022NE001205
|
16/02/2022 | Ver |
|
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC
Ressarcimento pela cessão do servidor THIAGO SILVA DE OLIVEIRA a esse Poder, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000003121-0.
01.577.780/0001-08
2022NE001521
|
16/02/2022 | Ver |
Página 3.909 de 10.280, exibindo 20 de 205.585 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 20/07/2026.