Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete da Deputada Ane Caroline Campagnolo, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000789
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete da Deputada Ane Caroline Campagnolo, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000789
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Kennedy Nunes, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000813
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Kennedy Nunes, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000813
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000827
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000827
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000829
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000829
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000830
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000830
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Ricardo Alba, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000839
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Ricardo Alba, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000839
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000847
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000891
07/03/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000891
07/03/2022 Ver
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de janeiro de 2022, do Deputado Laércio Schuster, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-012424 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000004853-8.
***.860.349-** 2022NE001690
07/03/2022 Ver
MUNICIPIO DE BLUMENAU
Ressarcimento pela cessão dos servidores EMERSON ASSINI e MONICA ELIS SCHON referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2022 em vigor desde 01/01/2022 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Blumenau, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 22.0.000004689-6.
83.108.357/0001-15 2022NE001691
07/03/2022 Ver
MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL
Ressarcimento pela cessão da servidora Lucelia Maria Araldi referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2022 em vigor desde 01/01/2022 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 22.0.000004691-8.
83.102.459/0001-23 2022NE001692
07/03/2022 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de gratificações por exercício de cargos - RPPS do mês de fevereiro de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar do Processo SEI nº 22.0.000005110-5.
83.599.191/0001-87 2022NE001697
07/03/2022 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de vencimentos e salários - RGPS do mês de fevereiro de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar do Processo SEI nº 22.0.000005110-5.
83.599.191/0001-87 2022NE001698
07/03/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.