Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
NSC RADIOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 444/2021.
79.224.614/0003-79 2022NE000764
18/03/2022 Ver
NSC RADIOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 444/2021.
79.224.614/0003-79 2022NE000764
18/03/2022 Ver
MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15 2021NE005832
17/03/2022 Ver
MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15 2021NE005833
17/03/2022 Ver
MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15 2021NE005834
17/03/2022 Ver
MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15 2021NE005835
17/03/2022 Ver
MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15 2021NE005836
17/03/2022 Ver
MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15 2021NE005836
17/03/2022 Ver
BERKANA ENGENHARIA LTDA
Aquisição de materiais diversos para a reforma do 4º andar do Palácio Barriga Verde (restaurante) conforme projeto, plantas e Termo de Referência (CD) anexos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Contrato CL nº 399/2021-00.
83.190.595/0001-12 2021NE006960
17/03/2022 Ver
BERKANA ENGENHARIA LTDA
Aquisição de materiais diversos para a reforma do 4º andar do Palácio Barriga Verde (restaurante) conforme projeto, plantas e Termo de Referência (CD) anexos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Contrato CL nº 399/2021-00.
83.190.595/0001-12 2021NE006960
17/03/2022 Ver
BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com instalação de materiais diversos para a reforma do 4º andar do Palácio Barriga Verde (restaurante) conforme projeto, plantas e Termo de Referência (CD) anexos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Contrato CL nº 399/2021-00.
83.190.595/0001-12 2021NE006962
17/03/2022 Ver
BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com instalação de materiais diversos para a reforma do 4º andar do Palácio Barriga Verde (restaurante) conforme projeto, plantas e Termo de Referência (CD) anexos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Contrato CL nº 399/2021-00.
83.190.595/0001-12 2021NE006962
17/03/2022 Ver
VALDIR VITAL COBALCHINI
Empenho estimativo para pagamento de ressarcimentos ao Deputado Valdir Vidal Cobalchini, relativo às despesas para manutenção de escritório de apoio, do exercício de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa n° 080/2020 e Contrato CL nº 002/2021-00.
***.447.091-** 2021NE007129
17/03/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000077
17/03/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000077
17/03/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000081
17/03/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000081
17/03/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Mauro De Nadal, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000082
17/03/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Mauro De Nadal, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000082
17/03/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Milton Hobus, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000083
17/03/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.