Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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NSC RADIOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 444/2021.
79.224.614/0003-79
2022NE000764
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18/03/2022 | Ver |
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NSC RADIOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 444/2021.
79.224.614/0003-79
2022NE000764
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18/03/2022 | Ver |
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MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15
2021NE005832
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17/03/2022 | Ver |
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MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15
2021NE005833
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17/03/2022 | Ver |
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MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15
2021NE005834
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17/03/2022 | Ver |
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MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15
2021NE005835
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17/03/2022 | Ver |
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MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15
2021NE005836
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17/03/2022 | Ver |
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MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição sua totalidade da Ata de Registro de Preços n°012/2021, Lote n°03, referente ao Pregão Eletrônico n°006/2021. Por solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência (APL 31/2020-LIC). Processo SEI 21.0.000020225-5 / Processo SIGOR 377/2021.
38.453.466/0001-15
2021NE005836
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17/03/2022 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Aquisição de materiais diversos para a reforma do 4º andar do Palácio Barriga Verde (restaurante) conforme projeto, plantas e Termo de Referência (CD) anexos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Contrato CL nº 399/2021-00.
83.190.595/0001-12
2021NE006960
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17/03/2022 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Aquisição de materiais diversos para a reforma do 4º andar do Palácio Barriga Verde (restaurante) conforme projeto, plantas e Termo de Referência (CD) anexos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Contrato CL nº 399/2021-00.
83.190.595/0001-12
2021NE006960
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17/03/2022 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com instalação de materiais diversos para a reforma do 4º andar do Palácio Barriga Verde (restaurante) conforme projeto, plantas e Termo de Referência (CD) anexos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Contrato CL nº 399/2021-00.
83.190.595/0001-12
2021NE006962
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17/03/2022 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com instalação de materiais diversos para a reforma do 4º andar do Palácio Barriga Verde (restaurante) conforme projeto, plantas e Termo de Referência (CD) anexos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Contrato CL nº 399/2021-00.
83.190.595/0001-12
2021NE006962
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17/03/2022 | Ver |
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VALDIR VITAL COBALCHINI
Empenho estimativo para pagamento de ressarcimentos ao Deputado Valdir Vidal Cobalchini, relativo às despesas para manutenção de escritório de apoio, do exercício de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa n° 080/2020 e Contrato CL nº 002/2021-00.
***.447.091-**
2021NE007129
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17/03/2022 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2022NE000077
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17/03/2022 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2022NE000077
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17/03/2022 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2022NE000081
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17/03/2022 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2022NE000081
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17/03/2022 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Mauro De Nadal, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2022NE000082
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17/03/2022 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Mauro De Nadal, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2022NE000082
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17/03/2022 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Milton Hobus, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2022NE000083
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17/03/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.