Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Sérgio Motta Ribeiro, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000843
06/05/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000847
06/05/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000848
06/05/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000891
06/05/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000891
06/05/2022 Ver
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Aquisição de kit de imagem e box de resíduos para a impressora Lexmark CX510. Licitados no Pregão Eletrônico nº 001/2021, Ata de Registro de Preços nº 002/2021 da empresa INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. (Processos SEI nº 22.0.000006331-6 e SIGOR 106/2022)
56.215.999/0013-84 2022NE001893
06/05/2022 Ver
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Aquisição de 17 SCANNERS DEPARTAMENTAIS COM GARANTIA ON-SITE para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC. APL 0034/2021-LIC / Processo SEI 21.0.000005613-5 / Processo SIGOR 120/2022.
21.982.891/0001-07 2022NE001939
06/05/2022 Ver
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Aquisição de 17 SCANNERS DEPARTAMENTAIS COM GARANTIA ON-SITE para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC. APL 0034/2021-LIC / Processo SEI 21.0.000005613-5 / Processo SIGOR 120/2022.
21.982.891/0001-07 2022NE001939
06/05/2022 Ver
EDITORA GLOBO S/A
Aquisições de periódicos: Assinatura anual Jornal O Valor Econômico, para atender a Diretoria de Comunicação Social - 01 (uma) assinatura impressa+digital. Por solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2020. (Processos SIGOR 188/2022 e SEI nº 22.0.000010068-8)
04.067.191/0001-60 2022NE002305
06/05/2022 Ver
PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
Aquisição de bateria selada 12v suprimentos e ferramentas para execução das atividades de manutenção Processo Sigor 193/2022 e Processo SEI 22.0.000008534-4.
10.428.528/0001-10 2022NE002331
06/05/2022 Ver
COMPUTER SHOP TELEMATICA LTDA
Aquisição de fonte TFX 300W suprimentos e ferramentas para execução das atividades de manutenção. Processo Sigor 196/2022 e Processo SEI 22.0.000008548-4.
04.256.734/0001-97 2022NE002336
06/05/2022 Ver
NO PRAG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de desinfecção (sanitização) de ambientes nos endereços dessa Casa Legislativa: Palácio Barriga Verde, à rua Dr.Jorge Luz Fontes nº310 e Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider, à Av. Mauro Ramos nº 300. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processos SIGOR 211/2022 e SEI n° 22.0.000010361-0)
27.483.820/0001-38 2022NE002424
06/05/2022 Ver
JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA
Aquisição de Materiais Elétricos para implementação de infraestrutura para a instalação da nova rede de internet wi-fi na Unidade Administrativa. ALESC. Processo Sigor 220/2022 e Processo SEI n° 22.0.000009486-6.
19.622.616/0001-22 2022NE002464
06/05/2022 Ver
PONTO DO PAO SERVICO DE ENCOMENDAS EIRELI
Contratação de Coffee Break para o Evento Ação Integradora dos Programas PAB e PAI (260 pessoas), que acontecerá no dia 28/04/2022 (quinta-feira), no auditório, as 18:00 horas. Processo SEI nº 22.0.000010789-5 / SIGOR 228/2022.
20.524.577/0001-00 2022NE002479
06/05/2022 Ver
ANIL INTENSO TINTAS LTDA
Aquisição de latas de tinta acrílica fosca, destinadas a pintura do Espaço Cultural Cruz e Sousa nas dependências do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processos SIGOR 233/2022 e SEI nº 22.0.000007381-8)
04.467.314/0001-50 2022NE002490
06/05/2022 Ver
RADIO RAINHA DAS QUEDAS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 473/2021.
79.513.222/0001-68 2022NE000403
06/05/2022 Ver
RADIO RAINHA DAS QUEDAS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 473/2021.
79.513.222/0001-68 2022NE000403
06/05/2022 Ver
LUCIANO JUSTI LTDA
Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 298/2021-00.
10.445.564/0001-91 2022NE000405
06/05/2022 Ver
LUCIANO JUSTI LTDA
Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 298/2021-00.
10.445.564/0001-91 2022NE000405
06/05/2022 Ver
FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 311/2021-00.
39.331.278/0001-87 2022NE000421
06/05/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.