Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-04.
07.562.175/0001-31
2022NE000601
|
09/06/2022 | Ver |
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-05.
59.456.277/0001-76
2022NE000691
|
09/06/2022 | Ver |
|
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL nº 034/2022.
***.739.579-**
2022NE002716
|
09/06/2022 | Ver |
|
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL nº 034/2022.
***.739.579-**
2022NE002716
|
09/06/2022 | Ver |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
Ressarcimento pela cessão do servidor Elvis Roberto Giacomim a este Poder, referente ao mês de Março de 2022, conforme PORTARIA DE PESSOAL Nº 175 - GR/UFFS, DE 14 DE MARÇO DE 2022, DECRETO Nº 10.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, Processo de Requerimento de Disposição de servidor 21.0.000003446-8 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000010533-7.
11.234.780/0001-50
2022NE002848
|
09/06/2022 | Ver |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
Ressarcimento pela cessão do servidor Elvis Roberto Giacomim a este Poder, referente ao mês de Março de 2022, conforme PORTARIA DE PESSOAL Nº 175 - GR/UFFS, DE 14 DE MARÇO DE 2022, DECRETO Nº 10.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, Processo de Requerimento de Disposição de servidor 21.0.000003446-8 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000013932-0.
11.234.780/0001-50
2022NE002849
|
09/06/2022 | Ver |
|
CONSORCIO FENIX
Aquisição de 80 (oitenta) unidades de vale-transporte do Consórcio Fênix para o mês de junho de 2022, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (SIGOR 364/2022 e SEI n° 22.0.000016025-7)
19.962.391/0001-53
2022NE002979
|
09/06/2022 | Ver |
|
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 104 (cento e quatro) unidades de vale-transporte do SETUF para o mês de junho de 2022, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (SIGOR 364/2022 e SEI n° 22.0.000016025-7)
81.840.357/0001-80
2022NE002980
|
09/06/2022 | Ver |
|
VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Ressarcimento ao Deputado Vicente Caropreso, referente a despesas com hospedagem no período de 02/05/2022 a 01/06/2022 na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-012660 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000017515-7.
***.037.889-**
2022NE003002
|
09/06/2022 | Ver |
|
MUNICIPIO DE CHAPECO
Ressarcimento pela cessão do servidor Marcelo Bertoncello a este Poder, referente ao mês de Maio de 2022, conforme Convênio nº 09/2022, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura Municipal de Chapecó e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000017528-9.
83.021.808/0001-82
2022NE003066
|
09/06/2022 | Ver |
|
MUNICIPIO DE LAGUNA
Ressarcimento pela cessão da servidora PATRICIA SILVEIRA PACHECO SILVA referente ao mês de Abril de 2022, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2022 em vigor desde 01/01/2022 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Laguna, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 22.0.000017580-7.
82.928.706/0001-82
2022NE003067
|
09/06/2022 | Ver |
|
MUNICIPIO DE PONTE ALTA
Ressarcimento pela cessão do servidor EDSON SIDNEY DALMONICO referente ao mês de Maio de 2022, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2022 em vigor desde 01/01/2022 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Ponte Alta , Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 22.0.000017709-5.
83.755.850/0001-27
2022NE003069
|
09/06/2022 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Ressarcimento pela cessão da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires a este Poder, referente ao mês de Maio de 2022, conforme Ato nº 3187/2021-SRH/SG/ALE, Protocolo de Intençoes assinado em 17 de dezembro de 2021 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000017605-6.
04.794.681/0001-68
2022NE003071
|
09/06/2022 | Ver |
|
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)
Ressarcimento pela cessão dos servidores Alda Suzi Rebelato, Célio José Vieira e Ilson Sebastião da Silva a este Poder, referente ao mês de Abril de 2022, conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019 ( Ilson Sebastião da Silva) e DOE nº20.995 de 12/04/2019 (Célio José Vieira e Alda Suzi Rebelato) e demais documentos do Processo SEI 22.0.000017470-3.
82.951.344/0001-40
2022NE003072
|
09/06/2022 | Ver |
|
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA
Ressarcimento pela cessão da servidora Luciana Faria Fachini a este Poder, referente ao mês de Abril de 2022, conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000017346-4.
05.509.770/0001-88
2022NE003073
|
09/06/2022 | Ver |
|
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA
Ressarcimento pela cessão da servidora Luciana Faria Fachini a este Poder, referente ao mês de Maio de 2022, conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000017920-9.
05.509.770/0001-88
2022NE003074
|
09/06/2022 | Ver |
|
ISMAEL DOS SANTOS
Ressarcimento ao Deputado Ismael dos Santos, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (luz) conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 035/2018, RPR-012655 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000017441-0.
***.719.449-**
2022NE003079
|
09/06/2022 | Ver |
|
RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 493/2021.
83.677.500/0001-90
2022NE000552
|
09/06/2022 | Ver |
|
RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 493/2021.
83.677.500/0001-90
2022NE000552
|
09/06/2022 | Ver |
|
JPB EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 471/2021.
83.397.158/0001-74
2022NE000701
|
09/06/2022 | Ver |
Página 3.525 de 10.257, exibindo 20 de 205.125 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.