Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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DIEFOR COMERCIAL EIRELI
Fornecimento de materiais da empresa DIEFOR COMERCIAL EIRELI EPP, conforme Ata de Registro
de Preços n / 007/2021, do Eital de Pregão Presencial n° 016/2021, para readequação das salas
300, 301 e CPD. Processo SEI n° 22.0.000016317-5 / SIGOR 384/2022.
17.077.669/0001-84
2022NE003132
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22/06/2022 | Ver |
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DIEFOR COMERCIAL EIRELI
Fornecimento de materiais da empresa DIEFOR COMERCIAL EIRELI EPP, conforme Ata de Registro
de Preços n / 007/2021, do Eital de Pregão Presencial n° 016/2021, para readequação das salas
300, 301 e CPD. Processo SEI n° 22.0.000016317-5 / SIGOR 384/2022.
17.077.669/0001-84
2022NE003133
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22/06/2022 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Contratação de um veículo tipo van executiva por meio da Ata de Registro de Preço nº 009/202, para o transporte dos servidores que trabalharam na Audiência Pública em Itajaí, no dia 24/05/2022 conforme Despacho 040856 e demais documentos do Processo SEI n° 22.0.000013790-5.
17.988.954/0001-57
2022NE003187
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22/06/2022 | Ver |
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JORNAL SUL CATARINENSE LTDA
Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 274/2021-01.
13.963.589/0001-75
2022NE000374
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22/06/2022 | Ver |
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FOLHA DESBRAVADOR EDITORA JORNALISTICA LTDA
Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 288/2021-00.
07.368.633/0001-04
2022NE000393
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22/06/2022 | Ver |
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FOLHA DESBRAVADOR EDITORA JORNALISTICA LTDA
Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 288/2021-00.
07.368.633/0001-04
2022NE000393
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22/06/2022 | Ver |
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RADIO DIFUSORA SAO JOAQUIM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 449/2021.
86.159.118/0001-82
2022NE000670
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22/06/2022 | Ver |
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RADIO DIFUSORA SAO JOAQUIM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 449/2021.
86.159.118/0001-82
2022NE000670
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22/06/2022 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-06.
09.687.900/0002-04
2022NE000353
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21/06/2022 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-06.
09.687.900/0002-04
2022NE000353
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21/06/2022 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-06.
09.687.900/0002-04
2022NE000354
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21/06/2022 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-06.
09.687.900/0002-04
2022NE000354
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21/06/2022 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-06.
09.687.900/0002-04
2022NE000355
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21/06/2022 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-06.
09.687.900/0002-04
2022NE000355
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21/06/2022 | Ver |
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE PINHALZINHO E REGIAO
Despesa com locação de imóvel comercial localizado na Av. Porto Alegre nº 1703, Centro, Pinhalzinho-SC, para instalação de escritório de apoio á atividade parlamentar do Deputado Fabiano da Luz, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 006/2019 e Contrato CL n° 008/2019-02.
02.420.084/0001-48
2022NE000610
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21/06/2022 | Ver |
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE PINHALZINHO E REGIAO
Despesa com locação de imóvel comercial localizado na Av. Porto Alegre nº 1703, Centro, Pinhalzinho-SC, para instalação de escritório de apoio á atividade parlamentar do Deputado Fabiano da Luz, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 006/2019 e Contrato CL n° 008/2019-02.
02.420.084/0001-48
2022NE000610
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21/06/2022 | Ver |
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FORROFORT CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Despesa com locação de sala comercial, incluindo garagem, localizada na Rua Cel. Pedro Benedet n° 333, Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 011/2019 e Contrato CL n° 014/2019-02.
01.002.561/0001-92
2022NE000765
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21/06/2022 | Ver |
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FORROFORT CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Despesa com locação de sala comercial, incluindo garagem, localizada na Rua Cel. Pedro Benedet n° 333, Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 011/2019 e Contrato CL n° 014/2019-02.
01.002.561/0001-92
2022NE000765
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21/06/2022 | Ver |
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PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n°041/2019-02.
05.181.606/0001-94
2022NE000798
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21/06/2022 | Ver |
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PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n°041/2019-02.
05.181.606/0001-94
2022NE000798
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21/06/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.