Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, Programa Antonieta e de Barros e Estagiários Administrativos deste Poder Legislativo, referente ao mês de junho de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000019446-1.
83.599.191/0001-87
2022NE003642
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28/06/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com vale-transporte dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, Programa Antonieta e de Barros e Estagiários Administrativos deste Poder Legislativo, referente ao mês de junho de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000019446-1.
83.599.191/0001-87
2022NE003646
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28/06/2022 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar n° 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de maio de 2022, conforme documentos constantes no Processo SEI 22.0.000019798-3.
07.574.449/0001-02
2022NE003663
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28/06/2022 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-06.
09.687.900/0002-04
2022NE000356
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27/06/2022 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-06.
09.687.900/0002-04
2022NE000356
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27/06/2022 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
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27/06/2022 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
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27/06/2022 | Ver |
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CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL nº 059/2017-04.
83.053.140/0001-55
2022NE001775
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27/06/2022 | Ver |
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PRISCILLA ROBERTA PAES CORDEIRO
Contratação da ministrante Priscilla Roberta Paes Cordeiro, que ministrará a aula "Educação Sócio emocional", num total de 08 horas/aula, no dia 03 de junho de 2022, no município de Florianópolis. Processo SEI nº 22.0.000014749-8 / SIGOR 291/2022.
***.493.119-**
2022NE002775
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27/06/2022 | Ver |
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FRONT COMERCIAL LTDA
Aquisição de 75 (setenta e cinco) rodízios(rodinhas), para manutenção cadeiras/poltronas. Através da Ata de Registro de Preços nº 001/2022. Processo SEI nº 22.0.000014938-5 / SIGOR 306/2022.
43.731.740/0001-00
2022NE002797
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27/06/2022 | Ver |
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RICARDO DUWE 07793457978
Contratação do ministrante Ricardo Duwe, que proferirá a palestra "O Papel do Vereador", num total de 02 horas/aula, no dia 13 de junho de 2022, no município de Treze de Maio. Processo SEI nº 22.0.000015584-9 / 317/2022.
34.327.915/0001-28
2022NE002884
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27/06/2022 | Ver |
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RICARDO DUWE 07793457978
Contratação do ministrante Ricardo Duwe, que proferirá a palestra "O Papel do Vereador", num total de 02 horas/aula, no dia 15 de junho de 2022, no município de Penha. Processo SEI nº 22.0.000015618-7 / SIGOR 325/2022.
34.327.915/0001-28
2022NE002892
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27/06/2022 | Ver |
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LEANDRO TALASKA LIMPEZA DE AMBIENTES
Contratação de empresa especializada para conserto e manutenção de 32 cadeiras/poltronas. A pedido da
Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. Processo SEI nº 22.0.000014784-6 / SIGOR 359/2022.
37.868.768/0001-91
2022NE002966
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27/06/2022 | Ver |
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37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNCAO
Aquisição de um Certificado Digital a ser utilizado por LARISSA GARCIA MARTINS, matrícula nº 6867, CPF 053.949.669-31. A pedido da Coordenadoria de Controle de Frequência. (SIGOR 158/2022 e SEI- 22.0.000007452-0)
37.446.290/0001-01
2022NE003175
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27/06/2022 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Pagamento por indenização de transporte para servidores para Sessão Solene de Guabiruba, realizada no dia 10 de junho de 2022, em Guabiruba - SC. Contratação por meio da Ata de Registro de Preço nº 009/2021 com a empresa EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA. Conforme despacho da Diretoria Geral (Documento SEI 0424358) e demais documentos do Processo SEI nº 22.0.000015362-5.
17.988.954/0001-57
2022NE003357
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27/06/2022 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de junho de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000019074-1 e 22.0.000019970-6.
83.882.498/0001-90
2022NE003609
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27/06/2022 | Ver |
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RADIO ALTO VALE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 487/2021.
03.758.354/0001-98
2022NE000538
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27/06/2022 | Ver |
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RADIO ALTO VALE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 487/2021.
03.758.354/0001-98
2022NE000538
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27/06/2022 | Ver |
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RADIO CANOINHAS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 434/2021.
83.191.510/0001-10
2022NE000622
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27/06/2022 | Ver |
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RADIO CANOINHAS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 434/2021.
83.191.510/0001-10
2022NE000622
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27/06/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.